Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE A SERVIÇO DE PLANTAÇÃO DE GRAMA NO CAMPO DE FUTEBOL DE SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000231 09/02/2018 R$ 1.965,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE PLANTAÇÃO DE GRAMA NO CAMPO DE FUTEBOL DE SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000232 09/02/2018 R$ 1.965,00
REFERE-SE SERVIÇO DE BATEÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO CÓRREGO MADUREIRA. 1000233 09/02/2018 R$ 477,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE PLANTAÇÃO DE GRAMA NO CAMPO DE FUTEBOL DE SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000234 09/02/2018 R$ 1.965,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000235 01/02/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO CONFORME PORTARIA 107/2018 1000247 08/02/2018 R$ 2.226,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000249 08/02/2018 R$ 500,00
REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000250 09/02/2018 R$ 794,50
REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000251 09/02/2018 R$ 527,00
REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000252 09/02/2018 R$ 5.010,00
REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000253 09/02/2018 R$ 938,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2018 1000254 09/02/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO PELO INSS CONFORME BENEFICIO 1705401756. 1000257 09/02/2018 R$ 2.544,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO DE FUNCIONARIO EFETIVO CONFORME PORTARIA N 112/2018 1000258 09/02/2018 R$ 1.378,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, NA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000262 09/02/2018 R$ 100,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO CÓRREGO DOS ROBERTOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000263 09/02/2018 R$ 2.028,10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000264 09/02/2018 R$ 1.284,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000265 09/02/2018 R$ 559,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000266 05/02/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000267 19/02/2018 R$ 30,00
REFERE-SE A HOSPEDAGEM DO POLICIAMENTO DURANTE A REALIZAÇÃO DO DIVINO FOLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA-PAGO COM RECURSO FUMTUR. 1000268 09/02/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. 1000269 26/02/2018 R$ 6,25
REFERE-SE A SHOW DA DUPLA RELBER E ALAN E BANDA PARA O TRADICIONAL ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2018. 1000270 14/02/2018 R$ 35.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000271 14/02/2018 R$ 75,22
REFERE-SE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO PARA O BERÇÁRIO DO CEIC - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRESCER - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000272 14/02/2018 R$ 1.150,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000273 14/02/2018 R$ 819,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000274 14/02/2018 R$ 424,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000275 14/02/2018 R$ 321,16
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000276 14/02/2018 R$ 705,00
REFERE-SE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000277 14/02/2018 R$ 1.960,00
REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL - EXTRATO DE RECISÃO UNILATERAL CONTRATO 38/2017 - POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000278 09/02/2018 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2018 1000279 14/02/2018 R$ 2.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000280 14/02/2018 R$ 273,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000281 14/02/2018 R$ 1.378,10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000282 14/02/2018 R$ 118,90
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000283 09/02/2018 R$ 82,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000284 09/02/2018 R$ 111,75
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000285 14/02/2018 R$ 350,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO CEIC (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRESCER) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000286 14/02/2018 R$ 736,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000287 14/02/2018 R$ 448,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000288 14/02/2018 R$ 993,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DO MURO DE ARRIMO NA RUA GEORGINO RICARDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000289 14/02/2018 R$ 705,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000290 14/02/2018 R$ 32,18
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000291 14/02/2018 R$ 554,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000292 14/02/2018 R$ 289,47
REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FAMÍLIA CARENTE, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. 1000293 14/02/2018 R$ 1.986,52
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000294 07/02/2018 R$ 265,77
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000295 14/02/2018 R$ 54,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000296 01/02/2018 R$ 241,97
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000297 05/02/2018 R$ 1.370,00
REFERE-SE A DICULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000298 14/02/2018 R$ 177,18
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA DE CULTURA. 1000299 14/02/2018 R$ 2.800,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO CEIC (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRESCER) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000300 14/02/2018 R$ 224,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000301 14/02/2018 R$ 603,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DO MURO DE ARRIMO NA RUA GEORGINO RICARDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000302 14/02/2018 R$ 5.197,60
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000303 09/02/2018 R$ 30.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000304 14/02/2018 R$ 1.103,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000305 14/02/2018 R$ 167,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000306 14/02/2018 R$ 514,70
REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MASSEY FERGUSON 265 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000307 14/02/2018 R$ 4.060,00
REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000308 14/02/2018 R$ 5.020,00
REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO PLACA: PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000309 14/02/2018 R$ 2.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE TARIFA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR DE 2017 1000310 14/02/2018 R$ 199,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME AUTOS 00250181020168130718. 1000311 09/02/2018 R$ 4.986,41
REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO GUARDA-CORPO DE ALVENARIA, REFORMA DA CALÇADA E REPOSIÇÃO DE PARTE DO CALÇAMENTO DA RUA GEORGINO RICARDO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MNAS. 1000312 23/02/2018 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2018 1000313 14/02/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 1000314 14/02/2018 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2018 1000315 14/02/2018 R$ 6.000,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2018. 1000316 14/02/2018 R$ 100.013,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2018 1000317 14/02/2018 R$ 16.001,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELAS INFORMACOES DA APA DO MACUCO. 1000318 14/02/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART DE RESPONSABILIADE TECNICA PELAS INFORMACOES DA APA DE DIVINOLANDIA 1000319 14/02/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000320 14/02/2018 R$ 50,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE CONCLUSÃO DO BERÇÁRIO E EXTENSÃO E IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO CEIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000321 14/02/2018 R$ 10.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000322 23/02/2018 R$ 2.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000323 23/02/2018 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000324 23/02/2018 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000325 23/02/2018 R$ 5.449,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000326 23/02/2018 R$ 6.322,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000327 23/02/2018 R$ 1.076,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000328 23/02/2018 R$ 9.505,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000329 23/02/2018 R$ 4.964,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000330 23/02/2018 R$ 3.399,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000331 23/02/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000332 23/02/2018 R$ 2.194,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000333 23/02/2018 R$ 1.076,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000334 23/02/2018 R$ 1.076,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000335 23/02/2018 R$ 7.396,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000336 23/02/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000337 23/02/2018 R$ 16.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000338 23/02/2018 R$ 10.596,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000339 23/02/2018 R$ 33.217,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000340 23/02/2018 R$ 35.673,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000341 23/02/2018 R$ 68.814,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000342 23/02/2018 R$ 2.162,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000343 23/02/2018 R$ 3.434,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000344 23/02/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000345 23/02/2018 R$ 2.946,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000346 23/02/2018 R$ 1.181,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000347 23/02/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000348 23/02/2018 R$ 5.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000349 23/02/2018 R$ 2.748,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000350 23/02/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000351 23/02/2018 R$ 2.098,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000352 23/02/2018 R$ 3.962,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000353 23/02/2018 R$ 3.720,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000354 23/02/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000355 23/02/2018 R$ 23.294,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000356 23/02/2018 R$ 21.592,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000357 23/02/2018 R$ 2.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000358 23/02/2018 R$ 18.244,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000359 23/02/2018 R$ 5.056,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000360 23/02/2018 R$ 4.867,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000361 23/02/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000362 23/02/2018 R$ 1.822,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000363 23/02/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000364 23/02/2018 R$ 3.330,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000365 23/02/2018 R$ 323,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000366 23/02/2018 R$ 1.076,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000367 23/02/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 1000368 23/02/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000369 23/02/2018 R$ 3.811,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000370 23/02/2018 R$ 548,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000371 23/02/2018 R$ 3.589,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000372 23/02/2018 R$ 532,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000373 23/02/2018 R$ 506,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000374 23/02/2018 R$ 248,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000375 23/02/2018 R$ 693,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000376 23/02/2018 R$ 1.708,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000377 23/02/2018 R$ 9.697,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000378 23/02/2018 R$ 24.136,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000379 23/02/2018 R$ 1.292,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000380 23/02/2018 R$ 901,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000381 23/02/2018 R$ 913,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000382 23/02/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000383 23/02/2018 R$ 1.340,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000384 23/02/2018 R$ 915,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000385 23/02/2018 R$ 10.676,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000386 23/02/2018 R$ 6.838,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000387 23/02/2018 R$ 1.399,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 1000388 23/02/2018 R$ 1.162,12
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000389 22/02/2018 R$ 404,11
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000390 23/02/2018 R$ 369,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS. 1000391 23/02/2018 R$ 15.006,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA PZD 9120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS. 1000392 23/02/2018 R$ 14.921,45
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUM-7183 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000393 23/02/2018 R$ 12.948,55
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LCN-8873 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000394 23/02/2018 R$ 10.518,85
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GLB-7406 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000395 23/02/2018 R$ 10.761,68
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUB-5110 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000396 23/02/2018 R$ 428,82
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLCA NXX1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000397 14/02/2018 R$ 14.245,78
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA RUA GEORGINO RICARDO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000398 23/02/2018 R$ 329,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000399 23/02/2018 R$ 8,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO ESTÁDIO LEVI ALVES, PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000400 23/02/2018 R$ 267,10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000401 23/02/2018 R$ 56,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000402 23/02/2018 R$ 5.720,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONSTRUÇÃO DO CEIC, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000403 23/02/2018 R$ 5.429,06
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DOS TONERS DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000404 14/02/2018 R$ 177,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DOS TONERS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000405 14/02/2018 R$ 182,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DO TONER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000406 14/02/2018 R$ 45,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS., 1000407 14/02/2018 R$ 643,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000408 09/02/2018 R$ 3.483,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. 1000409 23/02/2018 R$ 1.552,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. 1000410 23/02/2018 R$ 1.132,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. 1000411 23/02/2018 R$ 770,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. 1000412 23/02/2018 R$ 1.552,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. 1000413 23/02/2018 R$ 1.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018(AUTONOMO) 1000414 23/02/2018 R$ 1.792,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS. 1000415 23/02/2018 R$ 310,18
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANDA SERTANEJO UNIVERSITÁRIO E MODA DE VIOLA PARA O ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000416 23/02/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. 1000417 20/02/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL A FAVOR DE HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA. 1000418 14/02/2018 R$ 9.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART 1000419 20/02/2018 R$ 82,94
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000420 14/02/2018 R$ 94,75
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DO CEIC (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRESCER) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000421 16/02/2018 R$ 5.521,87
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000422 23/02/2018 R$ 5.855,31
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000423 23/02/2018 R$ 4.334,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000424 23/02/2018 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000425 23/02/2018 R$ 420,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000426 23/02/2018 R$ 22.800,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES DO 55º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000427 23/02/2018 R$ 1.920,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000428 23/02/2018 R$ 1.180,90
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000429 23/02/2018 R$ 137,13
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000430 23/02/2018 R$ 450,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO. 1000431 23/02/2018 R$ 10.149,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000432 23/02/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000433 23/02/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000434 23/02/2018 R$ 2.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000435 23/02/2018 R$ 2.792,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OQW-7060 E OQB-9853 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000436 23/02/2018 R$ 3.717,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO. 1000437 28/02/2018 R$ 7.200,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000438 28/02/2018 R$ 1.921,25
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000439 28/02/2018 R$ 2.500,00
REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000440 14/02/2018 R$ 177,18
REFERE-SE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 10 LUMINÁRIAS PUBLICAS PELAS DE LED E REISNTALAÇÃO DAS USADAS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 1000441 09/02/2018 R$ 10.600,00
REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000442 14/02/2018 R$ 265,77
REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000443 28/02/2018 R$ 265,77
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000444 09/02/2018 R$ 1.921,25
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA PORTAS E JANELAS DO BERÇÁRIO DO CEIC, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000445 28/02/2018 R$ 4.396,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PLACAS: PUP-5110, LCN-8873, GLB-7406 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000446 28/02/2018 R$ 13.524,28
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PLACAS: PUP-5110, PUM-7183, NXX-1270 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000447 28/02/2018 R$ 26.419,27
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000448 28/02/2018 R$ 1.745,00
REFERE-SE A PINTURA DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS RUI BARBOSA E TITO ALVES, PINTURA DO PREDIO DO CEIC INCLUINDO MURO DE LÁPIS, PISO E TELHADO NOVO. 1000449 28/02/2018 R$ 8.652,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 1000450 28/02/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 1000451 28/02/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 1000452 28/02/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 1000453 28/02/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 1000454 28/02/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 1000455 28/02/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 1000456 28/02/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 1000457 28/02/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 1000458 28/02/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. 1000459 21/02/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART 1000460 21/02/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. 1000461 28/02/2018 R$ 142,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONF SENTENCA 28530-82.2010.4.01.3400 1000462 27/02/2018 R$ 2.558,11
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000463 28/02/2018 R$ 114,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000464 28/02/2018 R$ 722,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000465 28/02/2018 R$ 367,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DO CEIC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000466 28/02/2018 R$ 8.258,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS) PARA A CONSTRUÇÃO DO CEIC, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000467 28/02/2018 R$ 2.015,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000468 28/02/2018 R$ 98,90
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000469 28/02/2018 R$ 48,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DO CEIC E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CÓRREGO DOS ROBERTOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000470 28/02/2018 R$ 4.588,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 1000471 28/02/2018 R$ 2.500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA QUANTO À ATUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO À CRIANÇA, IDOSO E BOLSA FAMÍLIA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000472 28/02/2018 R$ 7.830,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000473 28/02/2018 R$ 925,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000474 28/02/2018 R$ 432,90
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000475 28/02/2018 R$ 362,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000476 28/02/2018 R$ 208,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000477 26/02/2018 R$ 234,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000478 28/02/2018 R$ 75,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000479 28/02/2018 R$ 522,62
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000480 28/02/2018 R$ 136,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO CÓRREGO DOS ROBERTOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000481 28/02/2018 R$ 207,50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000482 28/02/2018 R$ 1.201,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000483 28/02/2018 R$ 5.582,59
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000484 28/02/2018 R$ 1.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PUM-7183, PUP-5110, PZD-9120 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000485 01/02/2018 R$ 4.549,39
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: ORC-8464 E PUD-8952 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000489 01/02/2018 R$ 3.647,66
REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000501 14/02/2018 R$ 177,18
REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GRAMA ESMERALDA PARA AESCOLA MUNCIPAL MONSENHOR DOMINGOS E CEIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000502 26/02/2018 R$ 4.100,00
REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA RECOSNTRUÇÃO DE PONTE MA ZONA RURAL DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS. 1000503 23/02/2018 R$ 967,50
REFER-SE A INSPEÇÃO VEICULAR PLACA LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000504 14/02/2018 R$ 700,00
REFER-SE A INSPEÇÃO VEICULAR PLACA LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000505 14/02/2018 R$ 700,00
REFER-SE A INSPEÇÃO VEICULAR PLACA LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000506 23/02/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 1000523 28/02/2018 R$ 1.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: ORC-8464, PUD-8952 E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000524 28/02/2018 R$ 866,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PLACA: PUP-5110 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000525 28/02/2018 R$ 98,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PZX-5349, PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000526 28/02/2018 R$ 113,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000118 06/02/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA INTERNACAO EM UMA CLINICA DE SEU FILHO FERNANDO VIEIRA LOPES CONFORME RELATORIO 4000121 07/02/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 4000122 07/02/2018 R$ 2.592,77
REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000123 09/02/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000125 09/02/2018 R$ 500,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000128 09/02/2018 R$ 157,50
REFERE-SE A HOSPEDAGEM DOS ACOMPANHANTES DO PACIENTE SALVADOR LESSA PAINS, EM BELO HORIZONTE - CASA DE APOIO - PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000129 14/02/2018 R$ 590,00
REFERE-SE A HOSPEDAGEM DOS ACOMPANHANTES DO PACIENTE SALVADOR LESSA PAINS, EM BELO HORIZONTE-CASA DE APOIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000130 14/02/2018 R$ 1.004,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.01/2018 4000131 01/02/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 4000132 14/02/2018 R$ 6.231,16
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000133 14/02/2018 R$ 814,53
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000134 14/02/2018 R$ 3.534,36
REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS PLACAS: GTM-9184 E OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000135 14/02/2018 R$ 5.500,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000136 14/02/2018 R$ 1.461,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000137 14/02/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000138 14/02/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000139 14/02/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000140 14/02/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000141 14/02/2018 R$ 800,00
REFERE-SE A AQUISÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA O GRUPO DE ATIVIDADE FISICA "TÔ DE BEM COM A VIDA" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000142 14/02/2018 R$ 152,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000143 14/02/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000144 14/02/2018 R$ 850,00
REFERE-SE A AQUISÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA O GRUPO DE ATIVIDADE FISICA "TÔ DE BEM COM A VIDA" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000145 14/02/2018 R$ 24,10
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000146 14/02/2018 R$ 1.265,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000147 14/02/2018 R$ 803,00
REFERE-SE A SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PLACA: QNF-9859 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000148 09/02/2018 R$ 803,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000149 14/02/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 4000150 14/02/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000151 14/02/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GRU CONFORME REFERENCIA 129622017 4000152 14/02/2018 R$ 2.248,61
REFERE-SE A AQUISÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA O GRUPO DE ATIVIDADE FISICA "TÔ DE BEM COM A VIDA" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000153 14/02/2018 R$ 52,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000154 23/02/2018 R$ 1.876,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000155 23/02/2018 R$ 412,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 4000156 23/02/2018 R$ 21.032,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 4000157 23/02/2018 R$ 56.589,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 4000158 23/02/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 4000159 23/02/2018 R$ 17.480,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 4000160 23/02/2018 R$ 10.503,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 4000161 23/02/2018 R$ 7.832,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 4000162 23/02/2018 R$ 27.692,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 4000163 23/02/2018 R$ 2.720,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 4000164 23/02/2018 R$ 2.822,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 4000165 23/02/2018 R$ 3.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 4000166 23/02/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 4000167 23/02/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO INCENTIVO ADICIONAL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROVENIENTE AO ANO DE 2017 4000168 23/02/2018 R$ 348,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 4000169 23/02/2018 R$ 32.268,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018(INSS DOS AUTONOMOS) 4000170 23/02/2018 R$ 472,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 4000171 23/02/2018 R$ 25.575,61
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO. 4000172 23/02/2018 R$ 2.640,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DE ESCRITÓRIO PARA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000173 23/02/2018 R$ 750,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000174 23/02/2018 R$ 310,02
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000175 23/02/2018 R$ 254,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000176 23/02/2018 R$ 2.390,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 4000177 23/02/2018 R$ 5.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (NF 747) 4000179 14/02/2018 R$ 400,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000180 02/02/2018 R$ 350,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PZX,5352, PVL-1756, HNH-0321, GTM-9184 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000183 28/02/2018 R$ 876,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000184 27/02/2018 R$ 140,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OQD-6717, OXI-8384, PXV-9310, HNH-1620 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000185 23/02/2018 R$ 5.550,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PLACA: GTM-9184 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000186 28/02/2018 R$ 675,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000187 28/02/2018 R$ 2.913,26
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000188 28/02/2018 R$ 184,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000189 28/02/2018 R$ 111,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE. 4000190 20/02/2018 R$ 10.816,90
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES DO NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000218 28/02/2018 R$ 328,34
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000219 28/02/2018 R$ 1.822,36
REFERE-SE A SERVIÇO LABOTARIAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA COM ANESTESISTA PARA O PACIENTE JOSÉ RIBEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 4000220 28/02/2018 R$ 420,00
REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000229 21/02/2018 R$ 579,00