Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001720 17/10/2016 R$ 780,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001721 17/10/2016 R$ 780,23
EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ PARA O 37º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001736 03/10/2016 R$ 834,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA GEOGINO RICARDO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001739 03/10/2016 R$ 5.165,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 1001757 14/10/2016 R$ 782,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCAEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF LAUDO 1001758 07/10/2016 R$ 244,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCAEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF LAUDO 1001759 07/10/2016 R$ 129,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 1001760 05/10/2016 R$ 312,42
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS- BANDAS, PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001761 03/10/2016 R$ 4.560,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS- REFORÇO POLICIAL, PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001762 03/10/2016 R$ 3.552,00
REFERE-SE A 16ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001763 03/10/2016 R$ 13.611,26
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001764 03/10/2016 R$ 545,72
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001765 03/10/2016 R$ 613,94
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAL NECESSARIO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001766 05/10/2016 R$ 101,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O POLICIAMENTO, CAMARIM E SEGURANÇAS, NO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001767 05/10/2016 R$ 1.637,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001768 05/10/2016 R$ 2.021,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001769 05/10/2016 R$ 617,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001770 05/10/2016 R$ 928,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ILUMINAÇÃO DA ARÉA DE FESTA DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001771 05/10/2016 R$ 483,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001772 05/10/2016 R$ 7,95
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE COR E AQUISIÇÃO DE PLAQUETA DO NÚMERO DO MOTOR DO VEICULO LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001773 05/10/2016 R$ 245,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001774 05/10/2016 R$ 151,44
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA O DE PARTAMENTO DE ESPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001775 05/10/2016 R$ 104,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001776 05/10/2016 R$ 579,83
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001777 05/10/2016 R$ 409,29
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001778 05/10/2016 R$ 477,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO PELO INSS 1001779 25/10/2016 R$ 21.739,10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001780 05/10/2016 R$ 2.345,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001781 21/10/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 1001783 24/10/2016 R$ 7,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 1001784 24/10/2016 R$ 7,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. 1001785 24/10/2016 R$ 184,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. 1001786 24/10/2016 R$ 156,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS 1001787 24/10/2016 R$ 9,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001788 24/10/2016 R$ 1.076,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001789 24/10/2016 R$ 68,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001790 24/10/2016 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001791 24/10/2016 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001792 24/10/2016 R$ 2.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001793 24/10/2016 R$ 4.107,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001794 24/10/2016 R$ 6.462,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001795 24/10/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001796 24/10/2016 R$ 9.423,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001797 24/10/2016 R$ 4.668,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001798 24/10/2016 R$ 3.217,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001799 24/10/2016 R$ 1.076,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001800 24/10/2016 R$ 6.776,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001801 24/10/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001802 24/10/2016 R$ 14.598,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001803 24/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001804 24/10/2016 R$ 19.924,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001805 24/10/2016 R$ 32.226,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001806 24/10/2016 R$ 43.212,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001807 24/10/2016 R$ 60.449,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001808 24/10/2016 R$ 6.916,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001809 24/10/2016 R$ 4.074,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001810 24/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001811 24/10/2016 R$ 2.734,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001812 24/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001813 24/10/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001814 24/10/2016 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001815 24/10/2016 R$ 1.822,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001816 24/10/2016 R$ 2.005,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001817 24/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001818 24/10/2016 R$ 1.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001819 24/10/2016 R$ 3.432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001820 24/10/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001821 24/10/2016 R$ 16.813,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001822 24/10/2016 R$ 23.591,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001823 24/10/2016 R$ 13.388,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001824 24/10/2016 R$ 8.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001825 24/10/2016 R$ 4.468,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001826 24/10/2016 R$ 1.290,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001827 24/10/2016 R$ 4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001828 24/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001829 24/10/2016 R$ 1.076,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001830 24/10/2016 R$ 5.165,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001831 24/10/2016 R$ 249,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001832 24/10/2016 R$ 551,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001833 24/10/2016 R$ 648,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001834 24/10/2016 R$ 816,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001835 24/10/2016 R$ 534,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001836 24/10/2016 R$ 249,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001837 24/10/2016 R$ 4.588,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001838 24/10/2016 R$ 11.716,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001839 24/10/2016 R$ 18.009,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001840 24/10/2016 R$ 838,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001841 24/10/2016 R$ 900,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001842 24/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001843 24/10/2016 R$ 1.520,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001844 24/10/2016 R$ 4.784,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001845 24/10/2016 R$ 10.165,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001846 24/10/2016 R$ 1.020,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001847 24/10/2016 R$ 249,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001848 24/10/2016 R$ 204,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 1001850 07/10/2016 R$ 7,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS 1001851 20/10/2016 R$ 103,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE TARIFA BANCARIA DO CONVENIO 1481003435/2015 1001852 24/10/2016 R$ 34,25
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001853 24/10/2016 R$ 109,60
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 8ª MEDIÇÃO 1001854 24/10/2016 R$ 5.214,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 1001855 18/10/2016 R$ 574,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 1001856 18/10/2016 R$ 191,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 1001857 18/10/2016 R$ 191,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 1001858 18/10/2016 R$ 191,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 1001859 18/10/2016 R$ 191,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 1001860 18/10/2016 R$ 383,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 1001861 18/10/2016 R$ 127,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 1001862 18/10/2016 R$ 127,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 1001863 24/10/2016 R$ 1.194,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001864 24/10/2016 R$ 69,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001865 24/10/2016 R$ 2.200,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 1001866 24/10/2016 R$ 1.829,15
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA GEOGINO RICARDO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS - 2ª MEDIÇÃO 1001867 24/10/2016 R$ 7.048,07
REFESE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001868 24/10/2016 R$ 68.834,99
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS - 1ª MEDIÇÃO 1001869 24/10/2016 R$ 9.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 1001871 24/10/2016 R$ 11.520,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS 1001872 03/10/2016 R$ 8,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : TARIFA BANCARIA .28132-8 1001877 31/10/2016 R$ 8,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DO PASSEIO DOS DOIS LADOS DE PARTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO E UM PEDAÇO DA RUA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001878 21/10/2016 R$ 15.640,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DO PASSEIO DOS DOIS LADOS DE PARTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO E UM PEDAÇO DA RUA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001879 21/10/2016 R$ 15.640,80
EMPENHO REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CALÇAMENTO DAS RUAS GEORGINO RICARDO E PROJETADA A NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001880 03/10/2016 R$ 56.470,86
EMPENHO REFERE-SE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CALÇAMENTO DAS RUAS GEORGINO RICARDO E PROJETADA A NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001881 18/10/2016 R$ 58.476,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PANICO E INCÊNDIO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLANDIA DE MINAS- ARÉA DAS BARRACAS 1001882 24/10/2016 R$ 1.500,00
REFERE-SE A REFORMA DE PNEU PARA OS VEÍCULOS OQB 9853 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001883 24/10/2016 R$ 820,00
REFERE-SE A REFORMA DE PNEU PARA O VEÍCULO GTM 9184 LCM 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001884 24/10/2016 R$ 1.784,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO ALMOXARIFADO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001886 24/10/2016 R$ 275,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIBEIRÃO DOS FIGUEIREDOS E DO RIBEIRÃO PROXIMO A PONTE DA RUA PROFESSOR JOÃO VICENTE 1001887 24/10/2016 R$ 239,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA A RECEITA FEDERAL PARA FAZER A PESQUISA DE SITUAÇÃO FISCAL DAS ESCOLAS MUNICIPALS MONSENHOR DOMINGOS E DIEUDONNE PENA, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001888 24/10/2016 R$ 233,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001889 08/10/2016 R$ 4.394,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO DO CONVENIO 1481003435/2015 1001890 24/10/2016 R$ 0,05
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA- PINTURA PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001891 24/10/2016 R$ 931,09
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTRUTOR DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 1001892 24/10/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001893 24/10/2016 R$ 980,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001894 24/10/2016 R$ 1.677,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001895 24/10/2016 R$ 1.665,80
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001896 24/10/2016 R$ 575,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001897 24/10/2016 R$ 2.190,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- CARTAZ 1001898 24/10/2016 R$ 1.850,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001899 24/10/2016 R$ 1.334,32
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001900 24/10/2016 R$ 2.744,10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO A APAAE DE VIRGINOPOLIS, NO QUAL TÊM ALUNOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001901 24/10/2016 R$ 399,64
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CAMARIM DAS BANDAS DO 37 º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001902 24/10/2016 R$ 1.434,41
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 1001903 24/10/2016 R$ 1.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SCANIA PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 1001904 24/10/2016 R$ 1.800,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÕES DE SPORT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001905 24/10/2016 R$ 600,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001906 24/10/2016 R$ 680,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 9ª MEDIÇÃO 1001908 24/10/2016 R$ 22.950,66
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXA PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001909 24/10/2016 R$ 284,95
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA CONSTRUÇÃO DE 3 CASAS POPULARES EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001910 24/10/2016 R$ 20.630,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001911 24/10/2016 R$ 82,02
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A LIMPEZA PÚBLICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001912 24/10/2016 R$ 144,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001913 24/10/2016 R$ 217,59
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A PINTURA DO QUARTEL POLICIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001914 24/10/2016 R$ 165,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001915 24/10/2016 R$ 212,53
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001916 24/10/2016 R$ 154,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OLBAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001917 24/10/2016 R$ 929,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001918 24/10/2016 R$ 1.700,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNEBRE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001919 24/10/2016 R$ 2.240,00
REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001920 24/10/2016 R$ 3.020,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS E REFORÇO POLICIAL NO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001921 24/10/2016 R$ 5.754,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS E REFORÇO POLICIAL NO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001922 24/10/2016 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. 1001923 24/10/2016 R$ 142,57
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001924 24/10/2016 R$ 165,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001925 24/10/2016 R$ 55,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001926 24/10/2016 R$ 1.210,00
REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001927 24/10/2016 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 1001928 24/10/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOULUCAO DE SALDO DE CONVENIO 1481003435/2015 1001929 24/10/2016 R$ 144,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. 1001932 03/10/2016 R$ 4,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. 1001933 31/10/2016 R$ 7,98
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA GEOGINO RICARDO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 3ª MEDIÇÃO 1001934 24/10/2016 R$ 11.374,17
REFERE-SE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001935 24/10/2016 R$ 919,40
REFERE-SE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001936 24/10/2016 R$ 13.335,49
REFERE-SE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001937 24/10/2016 R$ 1.426,24
REFERE-SE A CARRETO DE MANILHAS, MADEIRAS E MUDAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001938 24/10/2016 R$ 3.050,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 1001939 24/10/2016 R$ 2.000,89
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO 1001940 24/10/2016 R$ 6.783,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE OUTUBRO 1001941 24/10/2016 R$ 1.465,10
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001942 24/10/2016 R$ 2.441,32
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO 1001943 24/10/2016 R$ 6.132,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM NA FACULDADE DE VIRGINOPÓLIS - ISSED 1001944 24/10/2016 R$ 2.822,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA. 1001945 20/10/2016 R$ 0,96
EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001956 21/10/2016 R$ 187,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VALTRA 01 E VALTRA 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1001958 01/10/2016 R$ 27.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VALTRA 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1001959 21/10/2016 R$ 274,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1001960 21/10/2016 R$ 205,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 1001961 21/10/2016 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PVL 1756, OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 1001962 21/10/2016 R$ 226,50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1001963 21/10/2016 R$ 117,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1001964 21/10/2016 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001970 24/10/2016 R$ 205,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOULUCAO DE SALDO RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVENIO 1481003435/2015 1001971 26/10/2016 R$ 220,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART 1001972 26/10/2016 R$ 74,37
EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001980 21/10/2016 R$ 135,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000668 06/10/2016 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 4000672 05/10/2016 R$ 6.397,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000673 07/10/2016 R$ 94,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000674 07/10/2016 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000675 07/10/2016 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000676 07/10/2016 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONSTRIBUICAO PROVENIENTE A MENSALIDADE DE RATEIO 4000677 07/10/2016 R$ 706,51
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000680 03/10/2016 R$ 256,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 4000683 09/10/2016 R$ 752,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 4000685 05/10/2016 R$ 6.913,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, MULTIVACINACAO E HPV NESTE MUNICIPIO. 4000691 07/10/2016 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, MULTIVACINACAO E HPV NESTE MUNICIPIO. 4000692 07/10/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, MULTIVACINACAO E HPV NESTE MUNICIPIO. 4000693 07/10/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, MULTIVACINACAO E HPV NESTE MUNICIPIO. 4000694 07/10/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000695 28/10/2016 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000696 28/10/2016 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000697 27/10/2016 R$ 240,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000698 03/10/2016 R$ 68,30
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PLACA DO VEICULO HNH 0321, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000699 03/10/2016 R$ 349,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000700 03/10/2016 R$ 3.072,93
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4000701 05/10/2016 R$ 557,25
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATORIO (EXAMES CLINICOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000702 05/10/2016 R$ 3.685,97
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000703 05/10/2016 R$ 164,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000704 17/10/2016 R$ 30,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000705 05/10/2016 R$ 2.140,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 4000707 24/10/2016 R$ 26.098,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 4000708 24/10/2016 R$ 46.100,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 4000709 24/10/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 4000710 24/10/2016 R$ 13.266,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 4000711 24/10/2016 R$ 6.468,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 4000712 24/10/2016 R$ 5.406,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 4000713 24/10/2016 R$ 2.964,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 4000714 24/10/2016 R$ 4.118,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 4000715 24/10/2016 R$ 2.668,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 4000716 24/10/2016 R$ 3.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 4000717 24/10/2016 R$ 3.058,54
REFERE-SE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 24 MANILHAS PARA A CONSTRUÇÃO DAS FOSSAS SÉPTICAS PARA O CORREGO DOS QUEIROGAS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS, UMA VEZ QUE A FABRICA DA PM NÃO CONSEGUIU SUP 4000718 24/10/2016 R$ 3.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000720 24/10/2016 R$ 410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000721 24/10/2016 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000722 14/10/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO HNJ 5412 4000724 18/10/2016 R$ 957,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 4000725 24/10/2016 R$ 2.449,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 4000726 24/10/2016 R$ 2.699,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 4000727 24/10/2016 R$ 25.957,11
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A ACADEMIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000728 24/10/2016 R$ 21.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000729 28/10/2016 R$ 20,00
REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000731 24/10/2016 R$ 55,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000732 24/10/2016 R$ 1.496,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A CONSTRUÇÃO DAS FOSSAS SEPTICAS NO CORREGO DOS QUEIROGAS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000733 24/10/2016 R$ 2.500,20
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PSCIQUIATRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000735 24/10/2016 R$ 3.390,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000736 24/10/2016 R$ 2.400,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000737 24/10/2016 R$ 330,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000738 24/10/2016 R$ 894,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO MES 05 E 11/2016 4000739 24/10/2016 R$ 2.129,31
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000740 24/10/2016 R$ 19.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000741 24/10/2016 R$ 2.500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CLINICA GERAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000742 24/10/2016 R$ 19.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000744 24/10/2016 R$ 645,95
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000745 24/10/2016 R$ 211,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000746 24/10/2016 R$ 573,85
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁCICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000747 24/10/2016 R$ 14,94
REFERE-SE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000748 24/10/2016 R$ 13.815,24
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁCICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000749 24/10/2016 R$ 213,84
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000750 24/10/2016 R$ 2.447,69
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DE MEDICINA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000751 24/10/2016 R$ 588,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000752 24/10/2016 R$ 619,08
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000753 24/10/2016 R$ 95,16
EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OXI 8384, OQD 6717 E PYE 1748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 4000755 21/10/2016 R$ 412,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO HNJ 5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 4000756 21/10/2016 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FARMACIA DE MINAS ( FARMACIA BASICA) 4000757 26/10/2016 R$ 3.287,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 4000758 26/10/2016 R$ 5.814,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000759 21/10/2016 R$ 2.121,53
EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000760 21/10/2016 R$ 427,36
EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000761 03/10/2016 R$ 1.072,80
EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000762 03/10/2016 R$ 5.179,59
EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000763 03/10/2016 R$ 481,77
EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000764 03/10/2016 R$ 1.816,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. 4000765 26/10/2016 R$ 6.383,96