Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000001 04/01/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000002 04/01/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO Nº 01 NO MINAS GERAIS 1000003 04/01/2016 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO Nº 02 PROCESSO 066/2014/OUTROS 1000004 04/01/2016 R$ 3.809,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2015 1000005 04/01/2016 R$ 177,18
REFERE-SE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1000006 04/01/2016 R$ 600,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000007 04/01/2016 R$ 605,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000008 04/01/2016 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000009 04/01/2016 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A O IMOVEL ALUGADO PARA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000010 04/01/2016 R$ 2.000,00
REFERE-SE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: RUI BARBOSA E TITO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1000011 04/01/2016 R$ 32.057,24
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000012 04/01/2016 R$ 373,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 1000013 04/01/2016 R$ 1.437,33
REFERE-SE AO 1º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000014 04/01/2016 R$ 7.118,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000015 04/01/2016 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000016 04/01/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TULELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000017 04/01/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000018 04/01/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE HORAS DE TRATOR NAO REALIZADAS(ARACAO DE TERRA) 1000019 04/01/2016 R$ 35,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 1000020 04/01/2016 R$ 7,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 1000021 04/01/2016 R$ 7,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000022 04/01/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000023 04/01/2016 R$ 67.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A MÁQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000024 04/01/2016 R$ 475,00
REFERENTE AO PROCESSO DE REFORMA DA CRECHE PADRE THIAGO, SITUADA NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 131 NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000025 04/01/2016 R$ 19.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000026 04/01/2016 R$ 150.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000027 04/01/2016 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DA CONTA 10204-0 1000028 04/01/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000029 04/01/2016 R$ 72.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 1000030 04/01/2016 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 27245-0 DO BANCO DO BRASIL 1000031 04/01/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000032 04/01/2016 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000033 04/01/2016 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000034 04/01/2016 R$ 7.440,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PUD 8952 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. 1000035 04/01/2016 R$ 2.005,39
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HIK 5479 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. 1000036 04/01/2016 R$ 887,76
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VALTRA 01 E PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. 1000037 04/01/2016 R$ 1.656,43
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRADA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. 1000038 04/01/2016 R$ 168,49
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. 1000039 04/01/2016 R$ 1.446,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTA PREFEITURA 1000040 04/01/2016 R$ 3.083,08
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. 1000041 04/01/2016 R$ 317,25
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. 1000042 04/01/2016 R$ 1.959,06
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PVL 1756, QWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. 1000043 04/01/2016 R$ 3.482,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000049 04/01/2016 R$ 110.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO EM NOBREAKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1000051 11/01/2016 R$ 150,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM NOBREAKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1000052 11/01/2016 R$ 270,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 1000054 11/01/2016 R$ 331,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 1000055 11/01/2016 R$ 216,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 1000056 11/01/2016 R$ 753,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 1000057 11/01/2016 R$ 1.535,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 1000058 11/01/2016 R$ 1.241,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 1000059 11/01/2016 R$ 1.339,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000060 11/01/2016 R$ 3.600,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1000061 11/01/2016 R$ 1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AULAS DE MAQUIAGEM, PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATENDENDO AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 1000062 04/01/2016 R$ 1.745,05
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000063 04/01/2016 R$ 1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART PAGO AO CREA-MG 1000064 11/01/2016 R$ 74,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP DO MES 06/2015 1000065 11/01/2016 R$ 19,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTE DE PASEP 1000066 11/01/2016 R$ 5,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA SOBRE PASEP 1000067 11/01/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 0718070008799(HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA) 1000068 11/01/2016 R$ 6.060,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 0718070008799.(HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA) 1000069 11/01/2016 R$ 6.060,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB 1000070 11/01/2016 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRE DO ANO DE 2016 1000071 11/01/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PREGAO 001/2016 1000072 11/01/2016 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM IMOVEL ALUGADO PARA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECOREER DO ANO DE 2016 1000073 11/01/2016 R$ 1.000,00
REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000074 11/01/2016 R$ 1.625,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS E CONVÊNIOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000075 11/01/2016 R$ 21.890,00
REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000076 11/01/2016 R$ 1.000,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000077 11/01/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000078 11/01/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000079 11/01/2016 R$ 2.500,00
REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000080 11/01/2016 R$ 1.000,00
REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000081 11/01/2016 R$ 1.000,00
REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000082 11/01/2016 R$ 1.000,00
REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000083 11/01/2016 R$ 1.625,00
REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000084 11/01/2016 R$ 1.625,00
REFERE-SE AO SERVEIÇO DE ACESSO DE INTERNET PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000085 11/01/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRERDO ANO DE 2016 1000086 11/01/2016 R$ 7.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JANEIRO DE 2016. 1000087 11/01/2016 R$ 4.779,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000088 11/01/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000089 11/01/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000090 11/01/2016 R$ 10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JANEIRO DE 2016 1000091 25/01/2016 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPEHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA PLANTIO NO CENTRO DA CIDADE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000092 27/01/2016 R$ 7.000,00
REFERE-SE AO SERVIÇO DE MENUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000093 25/01/2016 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000094 25/01/2016 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRER DO ANO DE 2016) 1000095 25/01/2016 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000096 25/01/2016 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000097 25/01/2016 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000098 25/01/2016 R$ 130.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000099 25/01/2016 R$ 3.452,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000100 25/01/2016 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000101 25/01/2016 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000102 25/01/2016 R$ 2.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000103 25/01/2016 R$ 3.346,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000104 25/01/2016 R$ 9.881,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000105 25/01/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000106 25/01/2016 R$ 9.423,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000107 25/01/2016 R$ 4.668,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000108 25/01/2016 R$ 2.734,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000109 25/01/2016 R$ 1.076,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000110 25/01/2016 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000111 25/01/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000112 25/01/2016 R$ 14.598,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000113 25/01/2016 R$ 1.704,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000114 25/01/2016 R$ 40.115,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000115 25/01/2016 R$ 824,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000116 25/01/2016 R$ 53.783,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000117 25/01/2016 R$ 6.773,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000118 25/01/2016 R$ 5.280,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000119 25/01/2016 R$ 792,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000120 25/01/2016 R$ 7.472,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000121 25/01/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000122 25/01/2016 R$ 3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000123 25/01/2016 R$ 2.673,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000124 25/01/2016 R$ 1.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000125 25/01/2016 R$ 3.432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000126 25/01/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000127 25/01/2016 R$ 10.767,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000128 25/01/2016 R$ 27.524,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000129 25/01/2016 R$ 2.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000130 25/01/2016 R$ 11.762,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000131 25/01/2016 R$ 8.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000132 25/01/2016 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000133 25/01/2016 R$ 968,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 1000134 25/01/2016 R$ 6.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000135 25/01/2016 R$ 2.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000136 25/01/2016 R$ 1.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000137 25/01/2016 R$ 801,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000138 25/01/2016 R$ 2.624,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000139 25/01/2016 R$ 465,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000140 25/01/2016 R$ 551,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000141 25/01/2016 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000142 25/01/2016 R$ 249,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000143 25/01/2016 R$ 898,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000144 25/01/2016 R$ 10.728,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000145 25/01/2016 R$ 7.534,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000146 25/01/2016 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000147 25/01/2016 R$ 1.491,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000148 25/01/2016 R$ 918,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000149 25/01/2016 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016(AUTONOMO) 1000150 25/01/2016 R$ 1.835,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000151 25/01/2016 R$ 893,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000152 25/01/2016 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000153 25/01/2016 R$ 8.423,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000154 25/01/2016 R$ 224,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 1000155 25/01/2016 R$ 7.522,51
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000156 25/01/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A SEC DE EDUCACAO 1000157 25/01/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000158 25/01/2016 R$ 3.339,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000159 25/01/2016 R$ 4.800,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000160 25/01/2016 R$ 5.280,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000161 25/01/2016 R$ 3.200,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000162 25/01/2016 R$ 6.304,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000163 25/01/2016 R$ 4.400,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000164 25/01/2016 R$ 4.500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, 421, CENTRO PARA ATENDER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, EM FAVOR DA FAMÍLIA DE AFONSA BORGES PEREIRA DA MATA. 1000165 25/01/2016 R$ 1.750,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1000166 25/01/2016 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 1000167 25/01/2016 R$ 4.000,00
REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E BATEÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DO MACUCO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000168 25/01/2016 R$ 1.429,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000169 25/01/2016 R$ 128,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000170 25/01/2016 R$ 12.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000171 25/01/2016 R$ 20.000,00
REFERE-SE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS NO MES DE JANEIRO DE 2016. 1000172 25/01/2016 R$ 8.536,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº81, PARA A FAMILIA DE JULIO CESAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000173 25/01/2016 R$ 1.250,00
REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000174 25/01/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE EDUCACAO 1000175 25/01/2016 R$ 479,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1000182 25/01/2016 R$ 549,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 9834-5 1000185 25/01/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 22963-6 1000186 25/01/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 22965-2 1000187 25/01/2016 R$ 600,00
AQUISIÇÃO DE GRAXA MP - MB 267 PARA O ONIBUS DE PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1000189 11/01/2016 R$ 23,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000190 25/01/2016 R$ 875,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE VALOR PROVENIENTE A HORAS DE TRATOR NAO REALIZADAS(6 HORAS) 1000191 25/01/2016 R$ 156,08
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 1000192 25/01/2016 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1000193 25/01/2016 R$ 1.226,79
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 1000218 11/01/2016 R$ 1.069,63
REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000219 11/01/2016 R$ 1.400,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 1000220 11/01/2016 R$ 965,95
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 1000221 25/01/2016 R$ 2.357,20
AQUISIÇÃO DE TELHAS COLONIAIS PARA ATENDER A FAMÍLIAS QUE TIVERAM AS CASAS DANIFICADAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME DECRETO DE EMERGÊNCIA 84/2015. 1000222 26/01/2016 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000001 04/01/2016 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000002 04/01/2016 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000003 04/01/2016 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000004 04/01/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000005 04/01/2016 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000006 04/01/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000007 04/01/2016 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000008 04/01/2016 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000009 04/01/2016 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000010 04/01/2016 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000011 04/01/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000012 04/01/2016 R$ 6.000,00
REFERE- SE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DE PLACA: NHN 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000013 04/01/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000014 04/01/2016 R$ 5.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 4000015 04/01/2016 R$ 273,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000016 04/01/2016 R$ 5.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE COMUNITÁRIA NO PROGRAMA DE CHAGAS NO PERÍODO 23/11/2015 A 23/12/2015 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 4000017 04/01/2016 R$ 788,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000018 04/01/2016 R$ 400,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (Palio OXI 8384) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRECISOU DE REPARO QUANDO ESTAVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE 4000019 04/01/2016 R$ 250,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (Palio OXI 8384) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRECISOU DE REPARO QUANDO ESTAVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 20/01/2016 4000020 04/01/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000021 04/01/2016 R$ 170,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000022 04/01/2016 R$ 605,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000023 04/01/2016 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000024 04/01/2016 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000025 04/01/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 4000026 11/01/2016 R$ 9.130,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000027 11/01/2016 R$ 400,00
VALOR QUE REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS E DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 4000028 11/01/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 4000029 11/01/2016 R$ 1.625,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 4000030 11/01/2016 R$ 354,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .FONTE 100 4000031 11/01/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL 4000032 11/01/2016 R$ 24.000,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 9209, OQP 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 0321, HNH 1620 E OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2 4000035 04/01/2016 R$ 10.186,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 148 4000040 04/01/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4000041 11/01/2016 R$ 295,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 4000042 11/01/2016 R$ 8.620,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS DE RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL 4000043 08/01/2016 R$ 120,00
REFERE-SE A SERVIÇOS DE EXAMES DE PSA-CAMPANHA DE PREVENÇÃO REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 4000044 11/01/2016 R$ 2.844,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 4000045 11/01/2016 R$ 1.691,53
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 4000046 11/01/2016 R$ 539,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PSIQUIATRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 4000047 25/01/2016 R$ 3.390,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 4000048 25/01/2016 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000049 25/01/2016 R$ 84,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000050 25/01/2016 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000051 25/01/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 4000052 04/01/2016 R$ 12.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 4000053 25/01/2016 R$ 485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4000054 25/01/2016 R$ 796,95
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 4000056 25/01/2016 R$ 790,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 4000057 25/01/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 4000058 25/01/2016 R$ 2.489,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 4000059 25/01/2016 R$ 24.491,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 4000060 25/01/2016 R$ 26.881,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 4000061 25/01/2016 R$ 2.198,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 4000062 25/01/2016 R$ 7.900,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 4000063 25/01/2016 R$ 22.797,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 4000064 25/01/2016 R$ 363,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 4000065 25/01/2016 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 4000066 25/01/2016 R$ 3.864,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 4000067 25/01/2016 R$ 157,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 4000068 25/01/2016 R$ 2.678,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 4000069 25/01/2016 R$ 1.642,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 4000070 25/01/2016 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 4000071 25/01/2016 R$ 19.390,13
VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000072 25/01/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS MÉDICAS RESIDENTES. 4000073 25/01/2016 R$ 2.800,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATORIO (EXAMES CLINICOS) PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000074 25/01/2016 R$ 1.560,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000075 25/01/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000076 25/01/2016 R$ 200,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLÓGO PARA O NASF, NOS DIAS 11/01/2016 A 17/01/2016 E DE 01/02/2016 A 09/02/2016 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPICIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000077 25/01/2016 R$ 911,42
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 4000078 25/01/2016 R$ 135,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000080 25/01/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000081 25/01/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000082 25/01/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000083 25/01/2016 R$ 500,00
REFERE-SE A ACALIBRAÇÃO COM LAUDO E TROCA DAS PÊRAS DO ELETROCARDIOGRAFO TEB C10, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000084 25/01/2016 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 4000087 25/01/2016 R$ 36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 4000088 25/01/2016 R$ 29.621,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 4000089 25/01/2016 R$ 56.238,24
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 4000090 25/01/2016 R$ 19.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 4000091 25/01/2016 R$ 19.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO/2015 A 19 DE JANEIRO/2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000092 25/01/2016 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 4000093 25/01/2016 R$ 2.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 4000094 25/01/2016 R$ 393,99
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 4000100 25/01/2016 R$ 444,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 4000102 25/01/2016 R$ 76,00