Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE A SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO NO DIA 12/10/2015 DURANTE O 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001893 05/10/2015 R$ 4.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001915 15/10/2015 R$ 703,80
VALOR QUE REFERE-SE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA DURANTE O 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001946 05/10/2015 R$ 7.099,95
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 1001953 05/10/2015 R$ 3.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE 15 FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. 1001955 05/10/2015 R$ 722,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001957 02/10/2015 R$ 2.300,00
REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PROFESSORES QUE MINISTRARAM CURSO DE ARTESANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001958 05/10/2015 R$ 626,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 1001959 05/10/2015 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA PARA A SEC DE AULTURA DESTE MUNICIPIO 1001960 01/10/2015 R$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001961 05/10/2015 R$ 697,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS - 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA A 1001962 13/10/2015 R$ 2.407,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001963 05/10/2015 R$ 60,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE 2015 1001964 13/10/2015 R$ 450,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE 2015 1001965 13/10/2015 R$ 450,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE 2015 1001966 19/10/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO PAG DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFOR 1001967 05/10/2015 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL. 1001968 19/10/2015 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 1001969 19/10/2015 R$ 15.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015. 1001970 19/10/2015 R$ 2.722,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001975 01/10/2015 R$ 25.000,00
REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM PERNOITE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DURANTE AS FESTIVIDADES DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECI 1001977 13/10/2015 R$ 6.800,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, SENDO 05 DIAS TRABALHADOS. 1001978 19/10/2015 R$ 233,30
VALOR QUE REFERE-SE A SERVIÇO DE REBOQUE PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PLACAS: PUP 5110 E LCN 8873(TRANSPORTE ESCOLAR) 1001979 19/10/2015 R$ 592,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CONGELADORES PARA SEREM USADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS DURANTE O 36º JUBILE 1001980 19/10/2015 R$ 722,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.CRAS 1001981 19/10/2015 R$ 281,10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRILCULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1001982 19/10/2015 R$ 766,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.(PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO) 1001983 19/10/2015 R$ 308,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.(PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO) 1001984 19/10/2015 R$ 510,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(MATERIAL DE LIMPEZA) 1001985 19/10/2015 R$ 153,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017168 1001986 19/10/2015 R$ 296,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS NO BAIRRO FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO. 1001987 22/10/2015 R$ 96.858,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATIC PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001988 05/10/2015 R$ 217,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 1001989 19/10/2015 R$ 1.416,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: RUI BARBOSA E TITO ALVES PINTO JUNIOR 1001990 19/10/2015 R$ 22.304,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO Nº 01 DO PROCESSO 071/2015 NO MINAS GERAIS 1001991 15/10/2015 R$ 177,18
REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 01 BEBEDOURO, PANELAS DE PRESSÃO, LIQUIDIFICADOR E FOGÃO INDUSTRIAL 1001992 19/10/2015 R$ 780,00
VALOR QUE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 1001993 19/10/2015 R$ 549,70
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001995 22/10/2015 R$ 3.103,80
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ROUPA PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001996 22/10/2015 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1001997 26/10/2015 R$ 6.752,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1001998 26/10/2015 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1001999 26/10/2015 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002000 26/10/2015 R$ 2.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002001 26/10/2015 R$ 4.905,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002002 26/10/2015 R$ 8.554,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002003 26/10/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002004 26/10/2015 R$ 9.322,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002005 26/10/2015 R$ 4.300,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002006 26/10/2015 R$ 2.734,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002007 26/10/2015 R$ 1.076,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002008 26/10/2015 R$ 3.467,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002009 26/10/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002010 26/10/2015 R$ 14.221,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002011 26/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002012 26/10/2015 R$ 20.820,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002013 26/10/2015 R$ 1.482,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002014 26/10/2015 R$ 29.772,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002015 26/10/2015 R$ 39.464,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002016 26/10/2015 R$ 59.022,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002017 26/10/2015 R$ 4.504,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002018 26/10/2015 R$ 3.653,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002019 26/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002020 26/10/2015 R$ 3.168,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002021 26/10/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002022 26/10/2015 R$ 3.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002023 26/10/2015 R$ 3.267,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002024 26/10/2015 R$ 2.005,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002025 26/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002026 26/10/2015 R$ 1.654,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002027 26/10/2015 R$ 3.073,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002028 26/10/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002029 26/10/2015 R$ 18.992,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002030 26/10/2015 R$ 23.900,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002031 26/10/2015 R$ 2.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002032 26/10/2015 R$ 18.390,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002033 26/10/2015 R$ 8.990,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002034 26/10/2015 R$ 3.782,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002035 26/10/2015 R$ 902,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002036 26/10/2015 R$ 1.076,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002037 26/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002038 26/10/2015 R$ 1.076,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002039 26/10/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 1002040 26/10/2015 R$ 2.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 1002041 26/10/2015 R$ 1.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 1002042 26/10/2015 R$ 1.566,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 1002043 26/10/2015 R$ 551,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 1002044 26/10/2015 R$ 465,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 1002045 26/10/2015 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 1002046 26/10/2015 R$ 3.195,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 1002047 26/10/2015 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 1002048 26/10/2015 R$ 2.723,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002049 26/10/2015 R$ 1.112,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 1002050 26/10/2015 R$ 17.881,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 1002051 26/10/2015 R$ 11.065,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 1002052 26/10/2015 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015(INSS DOS AUTONOMOS) 1002053 26/10/2015 R$ 4.222,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 1002054 26/10/2015 R$ 1.637,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 1002055 26/10/2015 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 1002056 26/10/2015 R$ 209,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 1002057 26/10/2015 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 1002058 26/10/2015 R$ 432,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 1002059 26/10/2015 R$ 7.049,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 1002060 26/10/2015 R$ 8.762,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 1002061 26/10/2015 R$ 218,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL CONFORME CONCILIACAO COM O TJMG. 1002063 26/10/2015 R$ 2.979,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME CONCILIACAO DE PRECATORIO COM TJEMG 1002064 26/10/2015 R$ 2.979,67
VALOR QUE SE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA SEC DE ADMINISTRACAO 1002065 22/10/2015 R$ 3.460,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. 1002066 23/10/2015 R$ 280,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FÚNEBRE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(MATERIAL PARA DOACAO) 1002067 23/10/2015 R$ 2.280,00
VALOR QUE SE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002068 23/10/2015 R$ 12.620,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(REF ELETROLUX E LIQ ARNO) 1002069 26/10/2015 R$ 3.137,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 1002070 26/10/2015 R$ 2.400,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1002071 26/10/2015 R$ 600,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE ESTUDOS, ANALISES, AVALIAÇAO E PROJETOS VISANDO A SITUAÇÃO FÍSICA E CONTRATUAL DA CONCESSÃO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂN 1002072 26/10/2015 R$ 2.500,00
REFERE-SE A MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORAS PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002073 26/10/2015 R$ 419,60
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2015 1002074 26/10/2015 R$ 2.880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO,SENDO 4 DIÁRIAS DE SOM DE MÉDIO PORTE E 2 DIÁRIAS DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O 36º JUBILEU 1002076 26/10/2015 R$ 6.040,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. 1002077 26/10/2015 R$ 600,00
REFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 1002078 26/10/2015 R$ 1.582,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015 1002079 26/10/2015 R$ 6.090,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CRAS 1002080 26/10/2015 R$ 698,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES 10/2015 1002081 26/10/2015 R$ 11,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002082 21/10/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAEMNTO DE JUROS. 1002083 27/10/2015 R$ 10,45
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. 1002084 26/10/2015 R$ 116,50
REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(TRANSPORTE ESCOLAR) 1002085 26/10/2015 R$ 17.948,12
REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(TRASNPORTE ESCOLAR) 1002086 26/10/2015 R$ 20.760,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1002087 26/10/2015 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002095 26/10/2015 R$ 322,00
REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA O DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1002096 26/10/2015 R$ 335,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA 1002097 26/10/2015 R$ 1.547,50
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PAIF) 1002098 26/10/2015 R$ 782,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1002109 26/10/2015 R$ 447,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1002119 20/10/2015 R$ 1.350,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA RUA GEORGINO RICARDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. 1002120 26/10/2015 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1002144 20/10/2015 R$ 2.861,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1002145 20/10/2015 R$ 877,60
REFERENTE 20 DIAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES AGOSTO. 4000770 05/10/2015 R$ 9.000,45
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA O VEÍCULO DE PLACA GQQ 1323 DANIFICADO PELA AMBULÂNCIA NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 4000789 05/10/2015 R$ 7.990,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ODONTOLOGIA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000793 05/10/2015 R$ 93,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCCOL 70% PARA A MANYUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. 4000794 05/10/2015 R$ 295,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNH 0321 4000795 07/10/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 4000796 19/10/2015 R$ 146,58
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000797 19/10/2015 R$ 242,57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000798 19/10/2015 R$ 199,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000799 26/10/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000800 26/10/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPEMHA RFERENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF. 4000801 19/10/2015 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000802 23/10/2015 R$ 140,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000803 05/10/2015 R$ 122,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000804 05/10/2015 R$ 256,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 4000805 26/10/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 4000806 26/10/2015 R$ 2.322,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 4000807 26/10/2015 R$ 46.448,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 4000808 26/10/2015 R$ 23.870,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 4000809 26/10/2015 R$ 2.961,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 4000810 26/10/2015 R$ 11.883,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 4000811 26/10/2015 R$ 376,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 4000812 26/10/2015 R$ 2.588,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 4000813 26/10/2015 R$ 6.436,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 4000814 26/10/2015 R$ 235,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 4000815 26/10/2015 R$ 4.583,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 4000816 26/10/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 4000817 26/10/2015 R$ 2.311,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015(inss dos autonomo) 4000818 26/10/2015 R$ 2.300,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 4000819 26/10/2015 R$ 24.271,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 4000820 26/10/2015 R$ 4.005,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 4000821 26/10/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000822 26/10/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4000823 16/10/2015 R$ 5.581,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4000825 26/10/2015 R$ 147,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4000826 26/10/2015 R$ 1.222,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 4000827 26/10/2015 R$ 2.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. 4000828 26/10/2015 R$ 3.390,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. 4000829 26/10/2015 R$ 19.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO NASF. 4000830 26/10/2015 R$ 698,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 4000831 26/10/2015 R$ 19.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000832 26/10/2015 R$ 84,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000833 26/10/2015 R$ 169,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVER) 4000834 26/10/2015 R$ 7.360,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 4000835 26/10/2015 R$ 542,82
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO 4000836 26/10/2015 R$ 2.848,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4000837 26/10/2015 R$ 735,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4000838 26/10/2015 R$ 3.108,63
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000839 26/10/2015 R$ 400,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4000841 26/10/2015 R$ 707,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 19/09/2015 A 19/10/2015. 4000842 20/10/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE 4000845 26/10/2015 R$ 80,30
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4000853 22/10/2015 R$ 461,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000857 26/10/2015 R$ 437,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE . 4000986 15/10/2015 R$ 400,00