Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM. 1000238 07/03/2014 R$ 389,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM SIMPLIS PARA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000443 03/03/2014 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000445 11/03/2014 R$ 140,00
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CRAS) 1000450 03/03/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000464 03/03/2014 R$ 390,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000465 03/03/2014 R$ 157,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 1000466 03/03/2014 R$ 313,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETICO CONFORME COMUNICACAO INTERNA DO DIA 26/02/2014 1000467 03/03/2014 R$ 949,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. 1000468 03/03/2014 R$ 270,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000469 03/03/2014 R$ 223,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE OBRAS. 1000470 03/03/2014 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE ADMINISTRACAO 1000471 03/03/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE CULTURA. 1000472 03/03/2014 R$ 573,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000473 03/03/2014 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000474 19/03/2014 R$ 412,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000475 21/03/2014 R$ 652,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000476 03/03/2014 R$ 177,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000477 03/03/2014 R$ 177,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000478 03/03/2014 R$ 177,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ NO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000479 03/03/2014 R$ 407,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000480 03/03/2014 R$ 588,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA.AUTOS 0718140000388 1000481 03/03/2014 R$ 111,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E DAGUA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000482 17/03/2014 R$ 48,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 1000483 03/03/2014 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 1000484 03/03/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LASER NO DECORRER DO ANO DE 2014 1000485 03/03/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 1000486 03/03/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 1000487 03/03/2014 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS 1000488 13/03/2014 R$ 1.252,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000489 18/03/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR VALTRA A 950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNIDA DE MINAS. 1000490 03/03/2014 R$ 310,01
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTEB A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR VALTRA 785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000491 03/03/2014 R$ 786,99
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O SHOW DO GABRIEL GAVA NO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000492 10/03/2014 R$ 1.011,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS NO CÓRREGO QUEIROGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000493 10/03/2014 R$ 698,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS NO CÓRREGO QUEIROGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000494 10/03/2014 R$ 558,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR MF 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000495 10/03/2014 R$ 77,08
AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC 8464 DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000496 10/03/2014 R$ 538,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS MF 265/VALTRA E NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000497 10/03/2014 R$ 3.557,67
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000498 10/03/2014 R$ 457,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000499 12/03/2014 R$ 40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO MECÂNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000500 10/03/2014 R$ 357,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000501 10/03/2014 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA DE RODAS LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000502 13/03/2014 R$ 1.017,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA DE RODAS LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000503 13/03/2014 R$ 911,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO.MES 03/2014 1000504 13/03/2014 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR CONCESSAO DE APOSENTADORIA POR IDADE. 1000505 13/03/2014 R$ 6.143,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS ESTARDAS DO CÓRREGO DOS QUEIROGAS PARA A SECRETARA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000506 13/03/2014 R$ 232,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR CONCESSAO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE IDADE 1000507 20/03/2014 R$ 8.510,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 1000508 17/03/2014 R$ 2.060,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.(MATERIAL DE LIMPEZA) 1000509 10/03/2014 R$ 600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEÍCULOS GLB 7406, OQB 9853, E NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.. 1000510 10/03/2014 R$ 337,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 1000511 10/03/2014 R$ 1.457,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUACAO.POLO DA UAB 1000512 10/03/2014 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.POLO DA UAB 1000513 10/03/2014 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS 1000514 10/03/2014 R$ 1.913,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.MANUNTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000515 10/03/2014 R$ 890,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVIOLÂNDIA DE MINAS. 1000516 13/03/2014 R$ 233,30
REFERE-SE A FILIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NA UNDIME/MG. 1000517 14/03/2014 R$ 450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, TOMADA DE PREÇO E CANCELAMENTO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000518 14/03/2014 R$ 797,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ASSINADO 1000519 13/03/2014 R$ 33.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTTO DE GUIA DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE INDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000520 14/03/2014 R$ 26,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000521 25/03/2014 R$ 569,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1000522 17/03/2014 R$ 1.373,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECURCAO DE CALCADA EM CONCRETO PARA A SEC DE OBRAS. CONFORME CONTRATO. 1000523 17/03/2014 R$ 1.996,00
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNCIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000524 17/03/2014 R$ 60,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL PARA EXIBIÇÃO MUSICAL DURANTE DO CARNAVAL 2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000525 17/03/2014 R$ 1.495,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTUTA ESPORTE E LASER. 1000526 17/03/2014 R$ 46,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1000527 17/03/2014 R$ 77,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. 1000528 17/03/2014 R$ 3.267,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. 1000529 17/03/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000530 17/03/2014 R$ 158,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AUXILIO FINANCAEIRO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO. 1000531 17/03/2014 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA 1000533 10/03/2014 R$ 7.624,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE EDUCACAO) 1000534 10/03/2014 R$ 49.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(ROCADEIRA) 1000535 10/03/2014 R$ 6.279,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE OBRAS) 1000536 10/03/2014 R$ 51.600,00
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA O VEÍCULO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000540 06/03/2014 R$ 182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX COM CARDAPIO VARIADOS PARA CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, 1000541 21/03/2014 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX COM CARDAPIO VARIADOS PARA CONTRATADOS DESTA PREFEITURA.SEC DE CULTURA 1000542 21/03/2014 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX COM CARDAPIO VARIADOS PARA CONTRATADOS DESTA PREFEITURA,SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000543 21/03/2014 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.POLO DA UAB 1000544 21/03/2014 R$ 222,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS 1000545 21/03/2014 R$ 2.241,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000546 21/03/2014 R$ 344,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. 1000547 21/03/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVIVOS DE MAQUINAS PARA A MANUTENCAO DE ESTRADAS E RUAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. 1000548 21/03/2014 R$ 15.975,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E ONGELADORES PARA A COMEMORAÇÃO DO 51 º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDI 1000549 21/03/2014 R$ 436,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000550 21/03/2014 R$ 77,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE MARÇO DE 2014, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000551 21/03/2014 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.ESCOLAS MUNICIPAIS 1000552 21/03/2014 R$ 349,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA/PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1000553 21/03/2014 R$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPOIA DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000554 21/03/2014 R$ 112,00
AQUISIÇÃO DE CHITÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGROMA PRO JOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000555 21/03/2014 R$ 14,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000556 21/03/2014 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1000557 21/03/2014 R$ 1.843,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA 1000558 21/03/2014 R$ 49,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COANFECAO DE CARIMBOS PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. 1000559 21/03/2014 R$ 103,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. 1000560 21/03/2014 R$ 1.491,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. 1000561 21/03/2014 R$ 125,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIAIS 1000562 21/03/2014 R$ 396,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER/LONA EM PLACA DE OUTDOOR PARA A COMEMORAÇÃO DO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000563 06/03/2014 R$ 1.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000564 25/03/2014 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000565 25/03/2014 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000566 25/03/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000567 25/03/2014 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000568 25/03/2014 R$ 3.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000569 25/03/2014 R$ 7.399,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000570 25/03/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000571 25/03/2014 R$ 9.529,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000572 25/03/2014 R$ 3.947,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000573 25/03/2014 R$ 2.354,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000574 25/03/2014 R$ 978,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000575 25/03/2014 R$ 978,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000576 25/03/2014 R$ 2.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000577 25/03/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000578 25/03/2014 R$ 15.333,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000579 25/03/2014 R$ 15.923,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000580 25/03/2014 R$ 1.347,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000581 25/03/2014 R$ 29.300,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000582 25/03/2014 R$ 34.889,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000583 25/03/2014 R$ 68.941,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000584 25/03/2014 R$ 4.782,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000585 25/03/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000586 25/03/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000587 25/03/2014 R$ 3.541,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000588 25/03/2014 R$ 734,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000589 25/03/2014 R$ 773,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000590 25/03/2014 R$ 2.962,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000591 25/03/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000592 25/03/2014 R$ 3.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000593 25/03/2014 R$ 2.823,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000594 25/03/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000595 25/03/2014 R$ 14.871,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000596 25/03/2014 R$ 26.738,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000597 25/03/2014 R$ 7.893,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000598 25/03/2014 R$ 8.266,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000599 25/03/2014 R$ 3.277,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000600 25/03/2014 R$ 746,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000601 25/03/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000602 25/03/2014 R$ 978,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 1000603 25/03/2014 R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, AJUDANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000604 21/03/2014 R$ 895,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, AJUDANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000605 21/03/2014 R$ 732,60
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000606 21/03/2014 R$ 210,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NA ALTERAÇÃO DE DADOS, MUDANÇA DE COR DO ONIBUS GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000607 21/03/2014 R$ 290,70
AQUISIÇÃO DE NEUTROL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000608 21/03/2014 R$ 200,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000609 21/03/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) 1000610 10/03/2014 R$ 33.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(TRANSPORTE ESCOLAR) 1000611 10/03/2014 R$ 25.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) 1000612 10/03/2014 R$ 20.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE HORAS DE TRATOR NAO EXECULTADA. 1000613 31/03/2014 R$ 95,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000615 21/03/2014 R$ 85,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR ESTEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000616 21/03/2014 R$ 1.171,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MÁQUINA DE XEROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000617 14/03/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 84 KIT DE UNIFORME DE GARI PARA FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS. 1000618 13/03/2014 R$ 7.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO. 1000620 20/03/2014 R$ 891,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRETIRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO CÓRREGO DOS CARMOS, ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NO PERÍODO DE 03/03 1000622 31/03/2014 R$ 2.194,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.103,25KM 1000623 31/03/2014 R$ 413,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E RESPONSÁVEIS PARA EMITIREM CARTERIA DE IDENTIDADE EM GOVERNADOR VALADARES. SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINO 1000624 31/03/2014 R$ 1.314,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA DISTRIBUIR MEREDENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000625 31/03/2014 R$ 153,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 014/2014 E DE CANCELAMENTO DA TOMADA DE PREÇO 003/2014, CONFORME SOLICTAÇÃO, PARA A A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000626 31/03/2014 R$ 354,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 1000627 31/03/2014 R$ 540,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 1000628 31/03/2014 R$ 540,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 1000629 31/03/2014 R$ 250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 1000630 31/03/2014 R$ 310,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 1000631 31/03/2014 R$ 180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 1000632 31/03/2014 R$ 130,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 1000633 31/03/2014 R$ 180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICIA MILTAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 1000634 31/03/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000635 25/03/2014 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000636 31/03/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000637 31/03/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000638 31/03/2014 R$ 2.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000639 31/03/2014 R$ 1.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000640 31/03/2014 R$ 501,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000641 31/03/2014 R$ 501,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000642 31/03/2014 R$ 341,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000643 31/03/2014 R$ 227,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000644 31/03/2014 R$ 227,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000645 31/03/2014 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000646 31/03/2014 R$ 2.437,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000647 31/03/2014 R$ 1.109,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000648 31/03/2014 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000649 31/03/2014 R$ 705,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000650 31/03/2014 R$ 16.343,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000651 31/03/2014 R$ 10.296,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000652 31/03/2014 R$ 839,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000653 31/03/2014 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000654 31/03/2014 R$ 1.398,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000655 31/03/2014 R$ 1.327,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000656 31/03/2014 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000657 31/03/2014 R$ 395,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000658 31/03/2014 R$ 173,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000659 31/03/2014 R$ 501,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000660 31/03/2014 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000661 31/03/2014 R$ 3.387,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 1000662 31/03/2014 R$ 6.825,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 03/2014 1000663 31/03/2014 R$ 1.268,70
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000666 31/03/2014 R$ 2.536,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PAARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 1000667 31/03/2014 R$ 432,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DO PROJETO DO EVENTO SESC PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000668 31/03/2014 R$ 418,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, 1000680 27/03/2014 R$ 832,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000681 31/03/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 1000688 31/03/2014 R$ 44,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000231 03/03/2014 R$ 3.432,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. 4000232 03/03/2014 R$ 459,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000233 03/03/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000236 17/03/2014 R$ 8.326,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000237 10/03/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000238 10/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000239 10/03/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000240 10/03/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000241 10/03/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. 4000242 03/03/2014 R$ 5.379,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA A SEC DE SAUDE. 4000243 10/03/2014 R$ 994,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000244 10/03/2014 R$ 1.075,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 4000245 19/03/2014 R$ 1.790,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000246 24/03/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC DE SAUDE 4000247 13/03/2014 R$ 220,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000248 13/03/2014 R$ 124,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO HOSPITLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000249 14/03/2014 R$ 1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000250 14/03/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000251 24/03/2014 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000252 24/03/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000253 17/03/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO MEDICOS PARA A SEC DE SAUDE. 4000254 17/03/2014 R$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 03/2014 4000255 17/03/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000256 17/03/2014 R$ 2.273,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000257 17/03/2014 R$ 2.322,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000258 17/03/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE SAUDE. 4000259 17/03/2014 R$ 247,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 4000260 24/03/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 4000261 24/03/2014 R$ 25.281,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 4000262 24/03/2014 R$ 33.388,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS MEDICOS PARA A SEC DE SAUDE. 4000263 31/03/2014 R$ 1.299,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE SAUDE. 4000265 17/03/2014 R$ 106,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES PARA A SEC DE SAUDE 4000273 31/03/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 4000274 24/03/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 4000275 24/03/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 4000276 24/03/2014 R$ 2.692,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 4000277 24/03/2014 R$ 22.878,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 4000278 24/03/2014 R$ 13.473,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 4000279 24/03/2014 R$ 2.027,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 4000280 24/03/2014 R$ 2.172,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEÍCULOS OQB 6717, NXX 0844, OQP 3051, OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000281 21/03/2014 R$ 488,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- PROJETO VISÃO 4000282 21/03/2014 R$ 470,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA NO MÊS DE MARÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000283 21/03/2014 R$ 1.657,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. 4000284 21/03/2014 R$ 133,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OXA0901 DA SEC DE SAUDE 4000286 21/03/2014 R$ 206,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDOS. 4000287 21/03/2014 R$ 3,45
VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2014. 4000288 21/03/2014 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 4000289 25/03/2014 R$ 289,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DA DUCATO PLCA OXA 0901 E TRANSFERÊNCIA DA RENAUT AMBULÂNCIA PLCA OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000290 21/03/2014 R$ 697,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 4000291 21/03/2014 R$ 2.001,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. ADESIVAÇÃO NAS DUAS PORTAS, NAS DUAS LATERAIS, NA TRASEIR 4000292 21/03/2014 R$ 2.150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CAPAS DE COURO SINTÉTICO NO VEÍCULO DUCATO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000293 31/03/2014 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE SAUDE) 4000294 10/03/2014 R$ 79.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000295 31/03/2014 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000296 31/03/2014 R$ 83,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000297 31/03/2014 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000299 31/03/2014 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000300 21/03/2014 R$ 4.589,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO PLACA OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000301 21/03/2014 R$ 358,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLCA NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000302 21/03/2014 R$ 155,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 4000303 21/03/2014 R$ 125,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. 4000304 21/03/2014 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA DO LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. 4000305 21/03/2014 R$ 113,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE 4000306 21/03/2014 R$ 59,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. 4000307 21/03/2014 R$ 81,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE MES 01/2014, 02/2014 E 03/2014. 4000308 31/03/2014 R$ 30.882,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 4000313 31/03/2014 R$ 19.457,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 03/2014 4000314 31/03/2014 R$ 2.898,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 4000315 31/03/2014 R$ 310,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 4000316 31/03/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000317 31/03/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000318 31/03/2014 R$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ABRIGO ESPERANÇA PARA ACOLHER TEMPORARIAMENTE PESSOAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E DE HEMODIALISE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFE 4000320 31/03/2014 R$ 724,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GENICÓLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. 4000322 21/03/2014 R$ 2.400,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000332 31/03/2014 R$ 194,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DOBANCO DO BRASIL. 4000333 31/03/2014 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS-PROJETO VISÃO(SERVICOS DE HOSPEDAGEM) 4000406 03/03/2014 R$ 768,00