Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1001780 02/12/2013 R$ 1.195,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001781 02/12/2013 R$ 398,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001783 05/12/2013 R$ 46,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001874 02/12/2013 R$ 2.354,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001875 02/12/2013 R$ 9.860,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001876 02/12/2013 R$ 1.471,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001877 02/12/2013 R$ 2.599,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001878 02/12/2013 R$ 1.190,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001879 02/12/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001880 02/12/2013 R$ 3.955,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001881 02/12/2013 R$ 4.268,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001882 02/12/2013 R$ 44.026,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001883 02/12/2013 R$ 16.715,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001884 02/12/2013 R$ 25.809,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001885 02/12/2013 R$ 10.420,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001886 02/12/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001887 02/12/2013 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001888 02/12/2013 R$ 1.657,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001889 02/12/2013 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001890 02/12/2013 R$ 339,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001891 02/12/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001892 02/12/2013 R$ 3.333,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001893 02/12/2013 R$ 2.818,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001894 02/12/2013 R$ 2.315,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001895 02/12/2013 R$ 565,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001896 02/12/2013 R$ 21.763,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001897 02/12/2013 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001898 02/12/2013 R$ 8.780,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001899 02/12/2013 R$ 8.735,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001900 02/12/2013 R$ 4.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001901 02/12/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001902 02/12/2013 R$ 3.118,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001903 02/12/2013 R$ 746,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001904 02/12/2013 R$ 734,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001905 02/12/2013 R$ 15.144,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001906 02/12/2013 R$ 9.323,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001907 02/12/2013 R$ 3.717,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001908 02/12/2013 R$ 2.644,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001909 02/12/2013 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001910 02/12/2013 R$ 407,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001911 02/12/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 1001912 02/12/2013 R$ 870,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 1001929 03/12/2013 R$ 546,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 1001930 03/12/2013 R$ 341,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 1001931 03/12/2013 R$ 3.166,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 1001932 03/12/2013 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 1001933 03/12/2013 R$ 917,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 1001934 03/12/2013 R$ 15.199,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 1001935 03/12/2013 R$ 8.470,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 1001936 03/12/2013 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 1001937 03/12/2013 R$ 786,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 1001938 03/12/2013 R$ 786,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 1001939 03/12/2013 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 1001940 03/12/2013 R$ 1.843,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 1001941 03/12/2013 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 1001942 03/12/2013 R$ 7.996,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 1001943 03/12/2013 R$ 3.075,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 1001944 03/12/2013 R$ 173,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 1001945 03/12/2013 R$ 522,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 1001946 03/12/2013 R$ 148,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSAO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PARA AS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. 1001947 03/12/2013 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGISTRO DE ATAS,6 AVERBAÇÕES COD. 6101.0 E COD. 64121 E 53 ARQUIVAMENTO S COD.8102.8. PARA A CRECHE VIVER E APRENDER E CAIXA ESCOLAR DIEUDONÊ PENNA DE DIVINOLÂNDIA 1001948 02/12/2013 R$ 752,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE 1001954 02/12/2013 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DE SETENCA JUDICIAL A EVERTON MEIRELES CONFORME AUTOS 0718.13.000914-2 1001955 02/12/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 21 BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001956 02/12/2013 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV CONFORME CONVENIO MES 12/2013 1001957 02/12/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTA PARA EVENTOS E CERIMÔNIAS DE FORMATURAS DE TURMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1001958 10/12/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDROS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001959 02/12/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS 1001960 02/12/2013 R$ 4.504,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001961 02/12/2013 R$ 1.165,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL PARA O USO DOS TRABALHADORES DA USINA DE RECICALGEM DE LIXO. 1001962 05/12/2013 R$ 820,00
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CESTOS PLÁSTICOS PARA ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS NA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001963 02/12/2013 R$ 162,72
VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR 1001964 02/12/2013 R$ 1.876,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR.LCN 8873 1001965 02/12/2013 R$ 1.050,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DE IMÓVEL PARA FAMILIA CARENTE DO DISTRITO DE ASANTAN DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001966 16/12/2013 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001971 18/12/2013 R$ 3.315,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001972 18/12/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001973 18/12/2013 R$ 904,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001974 18/12/2013 R$ 1.289,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001975 18/12/2013 R$ 1.205,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001976 18/12/2013 R$ 1.582,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001977 18/12/2013 R$ 2.202,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001978 18/12/2013 R$ 1.506,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001979 18/12/2013 R$ 828,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001980 18/12/2013 R$ 1.506,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001981 18/12/2013 R$ 1.506,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001982 18/12/2013 R$ 1.506,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001983 18/12/2013 R$ 1.280,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001984 18/12/2013 R$ 1.280,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001985 18/12/2013 R$ 1.280,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001987 18/12/2013 R$ 2.246,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001988 18/12/2013 R$ 1.280,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001989 18/12/2013 R$ 1.280,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001990 18/12/2013 R$ 979,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001991 18/12/2013 R$ 1.280,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001992 18/12/2013 R$ 1.280,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001993 18/12/2013 R$ 1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001994 18/12/2013 R$ 1.280,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001995 18/12/2013 R$ 1.280,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001996 18/12/2013 R$ 1.190,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001997 18/12/2013 R$ 828,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001998 18/12/2013 R$ 469,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1001999 18/12/2013 R$ 1.280,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002000 18/12/2013 R$ 1.582,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002001 18/12/2013 R$ 1.371,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002002 18/12/2013 R$ 1.506,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002003 18/12/2013 R$ 1.582,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002004 18/12/2013 R$ 1.506,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002005 18/12/2013 R$ 5.060,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002006 18/12/2013 R$ 1.506,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002007 18/12/2013 R$ 1.506,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002008 18/12/2013 R$ 1.431,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002009 18/12/2013 R$ 1.400,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002010 18/12/2013 R$ 3.269,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002011 18/12/2013 R$ 1.506,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002012 18/12/2013 R$ 1.506,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002013 18/12/2013 R$ 1.431,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002014 18/12/2013 R$ 1.803,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002015 18/12/2013 R$ 1.506,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002016 18/12/2013 R$ 1.582,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002017 18/12/2013 R$ 1.803,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002018 18/12/2013 R$ 1.582,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002019 02/12/2013 R$ 124,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAONCERTO DE MOTOSSERRA PETERCENTE AO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1002020 02/12/2013 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SHOW ARTÍSTICO PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1002021 02/12/2013 R$ 407,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2013 CONFORME PEDIDO Nº 466.745. 1002022 02/12/2013 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR.GLB7405 1002023 02/12/2013 R$ 925,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PROFESSORES DO CURSO PACTO -ALFABETIZAÇÃO EM TEMPO CERTO -SEMINÁRIO 05/12/2013 1002024 02/12/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002025 02/12/2013 R$ 261,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1002026 02/12/2013 R$ 389,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1002027 02/12/2013 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTA PARA EVENTOS E CERIMÔNIAS DE FORMATURAS DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JÚNIOR 1002028 11/12/2013 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS FORMANDOS DO PROJETO PROERD - ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1002029 09/12/2013 R$ 1.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :LOCACAO DE UM IMOVEL (SALAO) PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. 1002030 16/12/2013 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E BOLOS PARA A SEC DE EDUCACAO.(FORMATURAS DAS TURMAS MUNICIPAIS) 1002031 12/12/2013 R$ 1.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002032 18/12/2013 R$ 1.298,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002033 18/12/2013 R$ 1.404,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE 2013. 1002034 20/12/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002035 20/12/2013 R$ 1.220,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1002036 20/12/2013 R$ 45.260,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA MOTOR FLEX 1.4 COR CINZA 0 KM CHASSI 9BD27804MD7733905 PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002037 18/12/2013 R$ 47.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1002038 16/12/2013 R$ 1.529,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1002039 16/12/2013 R$ 71,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE VASILHAMES PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. 1002040 09/12/2013 R$ 661,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA EM COQUETEL E MESTRE DE CERIMÔNIAS DE FORMATURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1002041 09/12/2013 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GPS MAP 62 SC PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1002042 09/12/2013 R$ 1.453,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002043 16/12/2013 R$ 205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1002044 18/12/2013 R$ 3.714,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA DA COLETA DE ENTULHO E TERRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1002045 18/12/2013 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. 1002046 18/12/2013 R$ 890,00
VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA DA COLETA DE ENTULHO E TERRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1002047 18/12/2013 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA , ELABORACAO DE PROJETOS E CAPACTACAO DE RECURSO PARA ESTA PREFEITURA, 1002048 19/12/2013 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS PARA A MANUTENCAO DE RUAS DO CENTRO DA CIDADE. 1002049 18/12/2013 R$ 3.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE BOTIJOES DE GAS(14 UNIDADES) PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. 1002050 18/12/2013 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DE MÁQUINAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(SEC DE AGRICULTURA) 1002051 18/12/2013 R$ 529,33
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA DA COLETA DE ENTULHO E TERRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1002052 18/12/2013 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS PROVENIENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESCOLAR COBRTA COM RECURSO DO PAC/FNDE/MEC E PROCESSO LICITATORIO 69/2013. 1002053 26/12/2013 R$ 59.069,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BUFFET NO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1002054 18/12/2013 R$ 2.519,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM NO ATENDIMENTO AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES DA PREEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1002056 18/12/2013 R$ 326,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002057 26/12/2013 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002058 26/12/2013 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002059 26/12/2013 R$ 2.894,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002060 26/12/2013 R$ 10.077,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002061 26/12/2013 R$ 2.354,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002062 26/12/2013 R$ 1.386,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002063 26/12/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002064 26/12/2013 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002065 26/12/2013 R$ 7.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002066 26/12/2013 R$ 71.199,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002067 26/12/2013 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002068 26/12/2013 R$ 30.379,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002069 26/12/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002070 26/12/2013 R$ 3.611,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002071 26/12/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002072 26/12/2013 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002073 26/12/2013 R$ 2.090,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002074 26/12/2013 R$ 23.702,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002075 26/12/2013 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002076 26/12/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002077 26/12/2013 R$ 8.689,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002078 26/12/2013 R$ 3.340,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002079 26/12/2013 R$ 746,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002080 26/12/2013 R$ 978,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002081 26/12/2013 R$ 15.144,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002082 26/12/2013 R$ 9.478,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002083 26/12/2013 R$ 3.717,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002084 26/12/2013 R$ 2.644,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002085 26/12/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 1002086 26/12/2013 R$ 978,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. 1002087 18/12/2013 R$ 82,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SERVICOS DE INTERNET E REDE PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 1002088 18/12/2013 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE USO DE CESSAO DE DIREITO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE 1002089 09/12/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA OQW-7060 DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1002090 18/12/2013 R$ 427,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA 1002101 18/12/2013 R$ 279,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1002102 18/12/2013 R$ 536,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA. 1002103 18/12/2013 R$ 2.381,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002104 18/12/2013 R$ 1.747,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.MATERIAL PARA DOACAO PARA PESSOAS CARENTE VITIMA DAS CHUVAS. 1002105 18/12/2013 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. 1002106 18/12/2013 R$ 657,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. 1002107 18/12/2013 R$ 1.072,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTAÇÃO DA BANDA EDM 3, NO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1002108 18/12/2013 R$ 697,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, IMPRESSÃO DE FOTOS FILMAGENS DE EVENTOS, FORMATURAS, SEMINÁRIO DO PACTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1002109 18/12/2013 R$ 1.476,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, IMPRESSÃO DE FOTOS DO PATRIMÔNIO IGRAJA DO DIVINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1002110 18/12/2013 R$ 204,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO D DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1002111 18/12/2013 R$ 130,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1002112 18/12/2013 R$ 180,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA ASSISTÊNCIA E CULTURA DO MUNICIPIO D DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1002113 18/12/2013 R$ 180,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1002114 18/12/2013 R$ 540,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA A POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1002115 18/12/2013 R$ 130,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1002116 18/12/2013 R$ 310,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 600 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1002117 18/12/2013 R$ 250,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA O POLO PRESENCIAL UAB DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1002118 18/12/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO 1002119 09/12/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO PLACA OQW-7060 DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1002120 18/12/2013 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ROÇADEIRA PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1002121 16/12/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, IMPRESSÃO DE FOTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1002122 18/12/2013 R$ 473,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 1002123 26/12/2013 R$ 2.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 1002124 26/12/2013 R$ 1.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 1002125 26/12/2013 R$ 671,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 1002126 26/12/2013 R$ 3.193,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 1002127 26/12/2013 R$ 341,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 1002128 26/12/2013 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 1002129 26/12/2013 R$ 786,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 1002130 26/12/2013 R$ 15.080,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 1002131 26/12/2013 R$ 8.867,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 1002132 26/12/2013 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 1002133 26/12/2013 R$ 786,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 1002134 26/12/2013 R$ 2.280,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 1002135 26/12/2013 R$ 1.154,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 1002136 26/12/2013 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 1002137 26/12/2013 R$ 8.811,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 1002138 26/12/2013 R$ 3.048,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 1002139 26/12/2013 R$ 173,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 1002140 26/12/2013 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 1002141 26/12/2013 R$ 384,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA OCASIÃO DO NATAL PARA AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1002142 26/12/2013 R$ 1.515,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1002143 26/12/2013 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002144 26/12/2013 R$ 40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. 1002145 26/12/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE NO MES 10/2013 1002146 26/12/2013 R$ 8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 12/2013 1002147 26/12/2013 R$ 2.217,60
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. 1002149 27/12/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS CONFRATERNIZAÇÕES DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002150 26/12/2013 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS CONFRATERNIZAÇÕES DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002151 26/12/2013 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE E EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMBRULHOS DE PRESENES DISTRIBUIDOS ÀS CRIANÇAS EM ÉPOCA DE NATAL. 1002152 26/12/2013 R$ 239,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1002154 26/12/2013 R$ 377,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PAO FRANCES PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. 1002155 26/12/2013 R$ 152,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. 1002156 26/12/2013 R$ 317,41
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA EM ÉPOCAS NATALINAS 1002157 26/12/2013 R$ 1.539,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA A MANUTENCAO DE REUNIOES DA SEC DE CULTURA 1002158 26/12/2013 R$ 125,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE NO MES 12/2013 1002159 26/12/2013 R$ 4.185,00
LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. ALTIVO JOSE DE AQUINO, Nº 310, CENTRO, PARA USO DO TELECENTRO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 1002160 26/12/2013 R$ 500,00
REFERE-SE A PARTE DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSOS DO PAC/FNDE/MEC NO MUNICÍPIO DE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC 1002161 31/12/2013 R$ 287.440,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE.(POSTO DE SAUDE) 4000736 02/12/2013 R$ 140,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000748 03/12/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000751 04/12/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000774 02/12/2013 R$ 527,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000775 06/12/2013 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRA PARA A SEC DE SAUDE CONFOME PROCESSO LICITATORIO) 4000784 01/12/2013 R$ 6.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 4000788 02/12/2013 R$ 24.201,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 4000789 02/12/2013 R$ 12.805,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 4000790 02/12/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 4000791 02/12/2013 R$ 2.484,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 4000792 02/12/2013 R$ 1.539,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 4000793 02/12/2013 R$ 9.911,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 4000794 02/12/2013 R$ 6.207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 4000795 02/12/2013 R$ 1.627,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 4000796 02/12/2013 R$ 2.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 4000797 02/12/2013 R$ 14.727,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000798 04/12/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000808 03/12/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000809 03/12/2013 R$ 83,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000810 03/12/2013 R$ 383,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000811 09/12/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000812 09/12/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA A SEC DE SAUDE 4000816 02/12/2013 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO HNH-0321 DA SEC DE SAUDE 4000817 02/12/2013 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000818 11/12/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 4000819 03/12/2013 R$ 38.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000820 11/12/2013 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 05 UN BOTIJAO GAS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4000821 02/12/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000822 20/12/2013 R$ 3.315,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000823 18/12/2013 R$ 3.058,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000824 18/12/2013 R$ 1.523,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000825 18/12/2013 R$ 1.506,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000826 18/12/2013 R$ 1.506,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000827 18/12/2013 R$ 2.615,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000828 18/12/2013 R$ 1.788,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000829 18/12/2013 R$ 4.279,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000830 18/12/2013 R$ 3.887,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000831 18/12/2013 R$ 4.948,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000832 18/12/2013 R$ 1.072,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000833 18/12/2013 R$ 2.539,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000834 18/12/2013 R$ 1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000835 18/12/2013 R$ 979,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000836 18/12/2013 R$ 1.717,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000837 18/12/2013 R$ 1.506,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000838 18/12/2013 R$ 1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000839 18/12/2013 R$ 1.347,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000840 18/12/2013 R$ 1.506,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000841 20/12/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000842 18/12/2013 R$ 1.778,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000843 18/12/2013 R$ 1.854,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000844 18/12/2013 R$ 1.683,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000845 18/12/2013 R$ 1.778,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000846 18/12/2013 R$ 1.628,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000848 18/12/2013 R$ 4.487,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000849 18/12/2013 R$ 1.710,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000850 18/12/2013 R$ 1.854,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000851 18/12/2013 R$ 1.582,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000852 18/12/2013 R$ 1.618,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000853 18/12/2013 R$ 1.803,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000854 02/12/2013 R$ 1.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. 4000855 02/12/2013 R$ 101,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000856 09/12/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000857 20/12/2013 R$ 1.461,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000858 18/12/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000859 09/12/2013 R$ 4.363,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000860 18/12/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000861 09/12/2013 R$ 606,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO REALIZADOS NO MUNÍCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000862 18/12/2013 R$ 19.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE MES 12/2013 4000863 09/12/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000864 20/12/2013 R$ 615,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000865 20/12/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETO PARA A SEC DE SAUDE. 4000866 09/12/2013 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PAPEL A4 PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. 4000867 09/12/2013 R$ 496,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000868 09/12/2013 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS LOBORATORIAIS PARA A MANUTENCACAO DA SEC DE SAUDE. 4000869 09/12/2013 R$ 10.096,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000870 23/12/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 03 BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. 4000878 18/12/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000879 18/12/2013 R$ 1.104,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE 4000880 18/12/2013 R$ 109,60
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PAR A FARMACIA DE MINAS. DO MUNICIPIO D DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000881 18/12/2013 R$ 130,00
SERVIO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PAR A SECRETARIA DA SAUDE 4000882 18/12/2013 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 4000883 26/12/2013 R$ 25.845,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 4000884 26/12/2013 R$ 813,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 4000885 26/12/2013 R$ 1.835,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 4000886 26/12/2013 R$ 13.558,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 4000887 26/12/2013 R$ 1.713,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 4000888 26/12/2013 R$ 17.775,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000889 26/12/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA FMS NO MES 12/2013 4000890 27/12/2013 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DOS AUTONOMOS DO MES 12/2013 4000891 26/12/2013 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000894 26/12/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000895 30/12/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS CONFRATERNIZAÇÕES DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4000896 26/12/2013 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000897 26/12/2013 R$ 73,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 4000898 26/12/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE. 4000899 02/12/2013 R$ 2.590,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 4000900 06/12/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXI DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS ATE A CIDADE DE SANTA MARIA DE ITABIRA. 4000901 09/12/2013 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE DENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 4000902 09/12/2013 R$ 9,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES D0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 4000903 09/12/2013 R$ 1.622,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE IPATINGA DURANTE O PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2013. 4000904 18/12/2013 R$ 1.522,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 4000905 23/12/2013 R$ 396,88
VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA A VIRGINOPOLIS. 4000906 26/12/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA À PEÇANHA. 4000907 26/12/2013 R$ 605,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000908 26/12/2013 R$ 921,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000909 26/12/2013 R$ 895,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000910 26/12/2013 R$ 18,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000911 26/12/2013 R$ 197,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. 4000912 26/12/2013 R$ 42,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000913 30/12/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DO MêS DE DEZEMBRO DE 2013. 4000914 30/12/2013 R$ 19.000,00