Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PEGÃO PRESENCIAL Nº 044/2013 CONFORME PEDIDO Nº 449.178 1001708 01/11/2013 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001709 01/11/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1001710 01/11/2013 R$ 417,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE APARTAMENTO SIMPLES PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA. 1001712 01/11/2013 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO URBANO PARA A SEC DE OBRAS. 1001713 01/11/2013 R$ 6.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E REDE PARA A SEC DE EDUCACAO. 1001714 01/11/2013 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA A PINTURA DE RUAS E QUEBRA-MOLAS DO CENTRO DA CIDADE 1001716 01/11/2013 R$ 365,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMINITRACAO. 1001717 01/11/2013 R$ 267,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ALUGUE DE SALÃO DE FESTAS PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DE PEDAGOGIA E ADMINISTRAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001718 01/11/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001719 01/11/2013 R$ 436,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS PARA O 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001720 01/11/2013 R$ 159,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MES 10/2013 PARA A SEC DE OBRAS. 1001721 08/11/2013 R$ 8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁUINAS PESADAS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME CONTRATO 1001722 08/11/2013 R$ 868,00
VALOR DE QUE DE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW MUSICAL, EM PALCO, AO VIVO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. 1001723 08/11/2013 R$ 465,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRATAMENTO DE FAMÍLIAS NO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. 1001724 08/11/2013 R$ 279,12
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA O SETOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001725 01/11/2013 R$ 540,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001726 01/11/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001727 01/11/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001728 01/11/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA O POLO PRESENCIAL DE APOIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001729 01/11/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 600 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001730 01/11/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA O SETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001731 01/11/2013 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1001735 11/11/2013 R$ 672,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO 1001736 11/11/2013 R$ 29,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMEPZA PARA A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001738 11/11/2013 R$ 240,70
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO ARRANQUE E ALTERADOR DO ÔNIBUS LCN - 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001740 08/11/2013 R$ 564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE UM VÍCULO FORD RANGER PLACA OQW PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO UNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001741 08/11/2013 R$ 349,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001742 01/11/2013 R$ 559,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. 1001743 08/11/2013 R$ 3.221,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JANTAR OFERECIDO AOS PROFESSORESDA SEC DE EDUCACAO, EM COMEMORAÇAO AO SEU DIA , DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001744 08/11/2013 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COQUETEL SERVIDO ÀS AUTORIDADES DURANTE O 34º JUBILEU DE NOSSA SENHRA APARECIDA REALIZADO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001745 08/11/2013 R$ 9.382,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001746 21/11/2013 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REGISTRO DE ATAS,CINCO AVERBAÇÕES COD. 6101.0 E 09 E 13 ARQUIVAMENTO S COD.8102.8. PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JÚNIOR DE DIVINOLÂNDI 1001747 11/11/2013 R$ 571,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA OQB-9853 DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001748 11/11/2013 R$ 716,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1001749 11/11/2013 R$ 1.134,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC DE OBRAS. 1001750 01/11/2013 R$ 2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : 1001753 11/11/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS(FILTROS) PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE OBRAS.TRATORES AGRICOLAS 1001754 08/11/2013 R$ 507,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO NO TRANSPORTE DA GRADE ARADORA DE GOVERNADOR VALADARES A DIVINOLÂNDIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 220 KM A R$1,50 POR KM RODADO. 1001755 11/11/2013 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PLACAS E MEDALHAS COMEMORATIVAS PARA A COMEMORACAO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD, PROGRAMA EXECUTADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001756 19/11/2013 R$ 1.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS ESPECIAL PARA A COMEMORACAO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PROED, PROGRAMA EXECUTADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001757 21/11/2013 R$ 63,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUNTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. 1001758 21/11/2013 R$ 449,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO DESAPROPRIAÇÃO Nº 001/2013 CONFORME PEDIDONº458.639. 1001759 20/11/2013 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS 1001760 01/11/2013 R$ 23.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 6 URNAS MORTUARIA ADULTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001761 21/11/2013 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001762 21/11/2013 R$ 3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. 1001763 21/11/2013 R$ 1.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MASSA ASFALTICA E EMULSAO)USADO PARA REPAROS DO CALCAMENTO CENTRO DA CIDADE 1001768 20/11/2013 R$ 3.999,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA O VEÍCULO GLB-7405.TRANSPORTE ESCOLAR. 1001769 28/11/2013 R$ 365,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PAO FRANCES PARA AS REUNIOES DOS PROFSSORES DA SEC DE EDUCACAO. 1001770 08/11/2013 R$ 168,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1001771 08/11/2013 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA POLICIAIS, SEGURANÇAS DURANTE O 34º JUBILEU DE NOSA SENHORA APARECIDA REALIZADO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. 1001772 08/11/2013 R$ 574,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1001773 11/11/2013 R$ 1.517,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1001774 11/11/2013 R$ 1.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ERRATA-PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2013 E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013 CONFORME PEDIDOS Nº453.920 E 454.197. 1001775 11/11/2013 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1001776 11/11/2013 R$ 297,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1001777 11/11/2013 R$ 879,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SISTEMA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO.CONTABILIDADE, FOLHA, COMPRAS, LICITACAO, PATRIMONIO, TRIBUSTOS CONFORME PROCESSO 1001778 14/11/2013 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 11/2013 1001779 29/11/2013 R$ 2.812,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2013 CONFORME PEDIDO Nº456.663 1001784 18/11/2013 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTE DE MADEIRA PARA ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DA GROTA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001785 20/11/2013 R$ 228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATAS,DOZE AVERBAÇÕES COD. 6101.0 E COD. 64121 E 53 ARQUIVAMENTO S COD.8102.8. PARA A CRECHE VIVER E APRENDER E CAIXA ESCOLAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001786 21/11/2013 R$ 1.499,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE FIRMA PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001787 21/11/2013 R$ 730,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001789 25/11/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001790 25/11/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO PLACA OQW-7060 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS/VIAÇÃO/TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001791 19/11/2013 R$ 952,60
VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS.TRATOR VALTRA 1001792 21/11/2013 R$ 800,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONOLIZACAO/PALCO E ILUMINACAO DURANTE O IV FEST GOSPEL DE DIV DE MINAS. 1001793 27/11/2013 R$ 11.656,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOLIZACAO/PALCO E ILUMINACAO DURANTE A FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA CONFORME PROCESSO. 1001794 27/11/2013 R$ 120.234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DAS CÓRREGOS E ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001795 21/11/2013 R$ 93,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001796 21/11/2013 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CAMINHÃO DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001797 21/11/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA . 1001798 21/11/2013 R$ 373,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA D DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001799 21/11/2013 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE MÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS.(DIVERSOS AVISOS PARA A SEC DE CULTURA) 1001800 21/11/2013 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001801 21/11/2013 R$ 255,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001802 25/11/2013 R$ 2.894,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001803 25/11/2013 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 11/2013 1001804 25/11/2013 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001805 25/11/2013 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001806 25/11/2013 R$ 10.805,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001807 25/11/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001808 25/11/2013 R$ 9.695,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001809 25/11/2013 R$ 3.717,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001810 25/11/2013 R$ 2.354,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001811 25/11/2013 R$ 1.386,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001812 25/11/2013 R$ 3.661,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001813 25/11/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001814 25/11/2013 R$ 15.144,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001815 25/11/2013 R$ 13.768,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001816 25/11/2013 R$ 1.347,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001817 25/11/2013 R$ 29.240,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001818 25/11/2013 R$ 26.763,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001819 25/11/2013 R$ 64.169,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001820 25/11/2013 R$ 3.611,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001821 25/11/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001822 25/11/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001823 25/11/2013 R$ 1.961,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001824 25/11/2013 R$ 1.412,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001825 25/11/2013 R$ 2.335,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001826 25/11/2013 R$ 1.691,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001827 25/11/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001828 25/11/2013 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001829 25/11/2013 R$ 2.644,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001830 25/11/2013 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001831 25/11/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001832 25/11/2013 R$ 11.605,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001833 25/11/2013 R$ 24.673,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001834 25/11/2013 R$ 5.484,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001835 25/11/2013 R$ 8.829,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001836 25/11/2013 R$ 3.603,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001837 25/11/2013 R$ 746,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001838 25/11/2013 R$ 978,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001839 25/11/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001840 25/11/2013 R$ 978,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 1001841 25/11/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.SERVICOS DE CAPINA 1001842 21/11/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.SERVICOS DE LIMPEZA EM RUAS DO MUNICIPIO 1001843 21/11/2013 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001844 25/11/2013 R$ 2.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001845 25/11/2013 R$ 1.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001846 25/11/2013 R$ 671,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001847 25/11/2013 R$ 341,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001848 25/11/2013 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001849 25/11/2013 R$ 3.218,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001850 25/11/2013 R$ 849,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001851 25/11/2013 R$ 9.742,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001852 25/11/2013 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001853 25/11/2013 R$ 786,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001854 25/11/2013 R$ 16.051,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001855 25/11/2013 R$ 1.064,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001856 25/11/2013 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001857 25/11/2013 R$ 1.730,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001858 25/11/2013 R$ 157,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001859 25/11/2013 R$ 3.000,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001860 25/11/2013 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001861 25/11/2013 R$ 173,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001862 25/11/2013 R$ 8.780,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001863 25/11/2013 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 1001864 25/11/2013 R$ 384,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO PARA USO DAS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001865 28/11/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DO MUNICIPIO NO MES 11/2013 1001866 28/11/2013 R$ 8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE PRODUTOS NATALINOS PARA AS DECORACOES DE NATAL NOS PONTOS HISTORICOS DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1001867 28/11/2013 R$ 7.990,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 1001868 28/11/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E RONER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001869 28/11/2013 R$ 309,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E RONER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001870 28/11/2013 R$ 108,00
VALORR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E RONER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001871 28/11/2013 R$ 662,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS NA MANUENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA DO SETOR DA EDUCACAO NO PERÍODO DE 2 1/10/2013 A 20/11/2013. 1001872 28/11/2013 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001873 29/11/2013 R$ 532,60
VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR. 1001913 21/11/2013 R$ 1.051,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE COPOS DESCARTEVEIS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. 1001914 28/11/2013 R$ 28,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E BISCOITO E ACUCAR PARA A CANTINA DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1001915 28/11/2013 R$ 182,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. 1001916 28/11/2013 R$ 373,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. 1001917 28/11/2013 R$ 3.204,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA FESTA DE FORMATURA DO PROERD(PROGRAMA VIVENCIADO PELOS ALUNOS DO 4º E 5º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001918 28/11/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DAS FORMATURAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001919 28/11/2013 R$ 1.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA 3ª IDADE -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001920 28/11/2013 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001921 28/11/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001922 28/11/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001923 28/11/2013 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 600 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001924 28/11/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001925 28/11/2013 R$ 180,00
VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA O CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001926 28/11/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO E ENTRULHO DO CENTRO DA CDIDADE. 1001927 28/11/2013 R$ 7.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 5 FARDO DE REFRIGERANTE PARA REUNIOES PARA SEC DE EDUCACAO. 1001928 28/11/2013 R$ 78,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001949 28/11/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001950 28/11/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM ARRANJOS DE NATAL UTILIZADOS NAS PRAÇAS DA CIDADE. 1001951 28/11/2013 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1001952 28/11/2013 R$ 1.314,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL USADO PELO GRUPO DA TERCEIRA IDADE 1001953 28/11/2013 R$ 95,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS EM CONSULTAS E PRECEDIEMNTOS HOSPITALARES. 4000706 12/11/2013 R$ 16.915,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRIA) PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE.MES 10/2013 4000707 01/11/2013 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000708 01/11/2013 R$ 1.643,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000709 01/11/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000710 01/11/2013 R$ 59,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000711 04/11/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000712 07/11/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000713 12/11/2013 R$ 1.916,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR PARA O SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(PARA O POSTO DE SAUDE) 4000714 01/11/2013 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000719 21/11/2013 R$ 67,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. 4000720 08/11/2013 R$ 124,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000721 11/11/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO POLO DA ACADEMIA DE SAUDE , MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2013 TOMADA DE PRECO 001/2013 4000723 08/11/2013 R$ 159.649,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000724 01/11/2013 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA A FARMACI DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000725 01/11/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000726 14/11/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE NA TRANSFERENCIA DO VEICULO RENAULT OPQ 9209 4000727 08/11/2013 R$ 279,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000728 08/11/2013 R$ 172,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000729 08/11/2013 R$ 628,80
AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PLACAS OQD-6716, 6717 E OPQ 9209 PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000730 08/11/2013 R$ 243,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS OQD 6716 , 6717 - HNH - 1620. DO SETOR DA SAÚDE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000731 08/11/2013 R$ 2.148,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000732 18/11/2013 R$ 73,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000733 14/11/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000734 08/11/2013 R$ 811,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000735 14/11/2013 R$ 447,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000742 11/11/2013 R$ 342,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. 4000743 11/11/2013 R$ 10.343,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CPMBUSTIVEL PARA A SEC DE SAUDE 4000744 01/11/2013 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000745 14/11/2013 R$ 732,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000747 11/11/2013 R$ 1.414,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000749 11/11/2013 R$ 1.426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000750 21/11/2013 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS REFERNTE AO PRÍODO DE 01/10/13 A 31/10/2013 4000752 12/11/2013 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA A SABINÓPOLIS 1.616737 KM 4000753 21/11/2013 R$ 1.535,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO MES 11/2013 PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 4000754 25/11/2013 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000755 25/11/2013 R$ 1.325,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 4000756 25/11/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 4000757 25/11/2013 R$ 26.444,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 4000758 25/11/2013 R$ 25.515,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 4000759 25/11/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 4000760 25/11/2013 R$ 813,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 4000761 25/11/2013 R$ 1.835,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 4000762 25/11/2013 R$ 17.215,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 4000763 25/11/2013 R$ 11.001,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 4000764 25/11/2013 R$ 1.627,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 4000765 25/11/2013 R$ 2.061,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000766 25/11/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000767 25/11/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000768 25/11/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000769 30/11/2013 R$ 615,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000770 08/11/2013 R$ 644,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000771 21/11/2013 R$ 1.241,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000772 21/11/2013 R$ 486,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000773 22/11/2013 R$ 794,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000780 29/11/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000781 29/11/2013 R$ 615,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000782 29/11/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000783 29/11/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 4000785 29/11/2013 R$ 18.003,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 11/2013 4000786 29/11/2013 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000787 25/11/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA À VALADARES. 4000799 21/11/2013 R$ 102,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA À VALADARES. 4000800 21/11/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI, 1.73157KM DE DIV A PECANHA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 4000801 28/11/2013 R$ 1.645,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI DE DV DE MINAS A GOV VALADARES TRASPORTANDO PACIENTE PARA TRATATAMENTO DE SAUDE. 4000802 28/11/2013 R$ 665,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. 4000803 28/11/2013 R$ 159,40
VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000804 28/11/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNTE NO MES 11/2013 PARA SEC DE SAUDE 4000805 28/11/2013 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI DE DIV A PECANHA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA A TRATAMENTO DE SAUDE.2.157KM 4000806 28/11/2013 R$ 2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000807 28/11/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000813 28/11/2013 R$ 241,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000814 28/11/2013 R$ 2.489,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000815 28/11/2013 R$ 903,98