Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REDE DE COMPUTADORES PARA ESTA PREFEITURA. 1000550 02/05/2013 R$ 1.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.sec de educacao 1000551 02/05/2013 R$ 1.570,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA ASTRAL MIX NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR NO DIA PRIMEIRO DE MAIO NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. 1000553 02/05/2013 R$ 1.163,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 109 HORAS DE RETRO ESCAVADEIRA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO E ENTULHO NO MUNICIPIO 1000554 02/05/2013 R$ 8.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO NO EVENTO CUTURAL REALIZADO NOS DIA : 20/04/13 (PÁSCOA), 03/05/13 (DIA DO TRABALHADOR). 1000555 02/05/2013 R$ 1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE PORTÃO E CONSTRUÇÃO DE LAGES PARA A SEC DE OBRAS 1000556 02/05/2013 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.sec de educacao. 1000560 02/05/2013 R$ 600,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNER MERCANICO NA GRANDE ARADORA E NA CARETA DO GIRICO DA COLETA DE LIXO MUNICIPAL 1000561 02/05/2013 R$ 527,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHO E LIXO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE.CONF PREGRAO 015/2013 1000562 02/05/2013 R$ 2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFORMA ,LIMPEZA, REVISÃO E RECUPERAÇÃO EM FOGOES INDUSTRIALIZADO,BEBEDOURO,PANELA DE PREÇÃO E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. 1000563 02/05/2013 R$ 1.331,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREFRENA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO TRABALHADOR PARA OS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIOS 1000564 02/05/2013 R$ 2.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO(VIDROS E fECHADURAS)PARA A SEC DE OBRAS. 1000565 02/05/2013 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR- BAIRROS DOS FIGUEIREDOS 104KM/DIA 1000566 02/05/2013 R$ 3.648,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE UMA ESCADA PARA PREFEITURA(SEC DE OBRAS) 1000567 02/05/2013 R$ 575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O USO DA PREFEITURA.(SEC DE OBRAS) 1000568 02/05/2013 R$ 820,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1000569 02/05/2013 R$ 1.218,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1000570 02/05/2013 R$ 1.078,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000571 02/05/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA UMA REUNIÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 1000572 02/05/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTADORES PARA O USO DA ADMINISTRAÇÃO(01 MONITOR, E 01 SWITCH D LINK) 1000573 02/05/2013 R$ 1.023,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1000574 02/05/2013 R$ 655,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REGISTRO DE CINCO AVERBAÇÕES COD. 6101.0 E 09 ARQUIVAMENTO COD.8101.8 PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA 1000575 02/05/2013 R$ 541,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE VASSOURAS E RODO PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000576 02/05/2013 R$ 21,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIL RECARGA TOSHIBA 166/167. 1000577 25/05/2013 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE VASSOURAS/RODOS PARA A LIMPEZAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000578 25/05/2013 R$ 173,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE VASSOURAS E RODO PARA A MANUTENCAO/LIMPEZA DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. 1000579 25/05/2013 R$ 374,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCA PARA A AMCOV NO MES 05/2013 1000581 10/05/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CRAS, 1000582 02/05/2013 R$ 257,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO. 1000583 02/05/2013 R$ 353,55
VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE TRANSPORTE(GUINCHO) DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GBL - 7406 - DO PÁTIO DA POLÍCIA CIVIL DE GUANHÃES ATÉ O PÁTIO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA 1000584 02/05/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000585 10/05/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A CNM MES 04/2013 1000586 10/05/2013 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL 1000587 09/05/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO PRACA PROFESSOR CARVALHAIS 498 PARA USO DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 1000588 09/05/2013 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DEVIDO A NAO ENTREGA DA DECLARACAO DE BENEFICIOS FISCAIS BDF PROVENIENTE A DOACAO DE UM VALOR 37.408,37 DA CENIBRA NIPO BRASILEIRA NO ANO D 1000589 10/05/2013 R$ 15.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1000590 02/05/2013 R$ 454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LEITE E ADOCANTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1000591 02/05/2013 R$ 167,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORA DA PREFEITURA 1000592 09/05/2013 R$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SOLDA NA GRADE ARADORA, CARROÇA DE GIRICO DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇAO DO CONTRATANTE. 1000593 09/05/2013 R$ 431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) COD. 0831 1000594 09/05/2013 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONER HP 1022 PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA 1000595 09/05/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE TRAVA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000596 09/05/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO 167 TOSHIBA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA. 1000597 09/05/2013 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000598 02/05/2013 R$ 13.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. 1000599 02/05/2013 R$ 782,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. 1000600 02/05/2013 R$ 754,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP 122 E PAPEL PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. 1000601 25/05/2013 R$ 204,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE NAO APLICACAO FINANCEIRA DE CONTRAPARTIDA CONVENIO 430/2008 1000605 09/05/2013 R$ 260,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071809006731-2 1000606 09/05/2013 R$ 35,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE USINAGEM DE CBUQ NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(CONFECCAO DE ASFALTO PARA TAPA BURACO DO CENTRO DA CIDADE) 1000607 09/05/2013 R$ 4.853,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CILINDROS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1000608 09/05/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA MATERIAS DE EXPEDINETE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI. 1000609 02/05/2013 R$ 738,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR) 1000610 02/05/2013 R$ 656,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 16 CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000611 02/05/2013 R$ 989,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A UM ALMOCO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 1000612 09/05/2013 R$ 1.005,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 07181300009732-9 1000613 09/05/2013 R$ 35,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 07181300009724-6. 1000614 09/05/2013 R$ 35,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 07181300009729-5 1000615 09/05/2013 R$ 35,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071813000097352 1000616 09/05/2013 R$ 35,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097261 1000617 09/05/2013 R$ 35,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097345 1000618 09/05/2013 R$ 35,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097287 1000619 09/05/2013 R$ 35,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097360 1000620 09/05/2013 R$ 35,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097311 1000621 09/05/2013 R$ 35,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097337 1000623 09/05/2013 R$ 35,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097279 1000624 09/05/2013 R$ 35,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMANTO DE VALORES RESCISORIO RELATIVO A PENSIONISTA. 1000627 09/05/2013 R$ 248,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO CÓRREGO DOS QUEIROGAS E SERVIÇOS DE EMPREITADA 1000628 09/05/2013 R$ 314,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 1000629 09/05/2013 R$ 438,64
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000630 09/05/2013 R$ 1.294,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1000631 09/05/2013 R$ 1.606,43
VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.PLACA HLF 5728 1000632 09/05/2013 R$ 1.007,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000633 09/05/2013 R$ 1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SÍTIO COM REFEIÇÕES INCLUSAS NO ENCONTRO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO DIA 18/05/2013 1000634 09/05/2013 R$ 595,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1000635 09/05/2013 R$ 637,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA EM COPIADORA DESTA PREFEITURA. 1000636 15/05/2013 R$ 266,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONTRATO BH MAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO S.A/OUTRA. 1000637 15/05/2013 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013 1000638 15/05/2013 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(agricultura familiar) 1000639 15/05/2013 R$ 902,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO(TAMBOR E TRILHOS)SEC DE OBRAS. 1000640 09/05/2013 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO,PLACA GTM-9184,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000641 09/05/2013 R$ 1.445,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UNO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº13 DE 18/02/2013 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000642 09/05/2013 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000643 24/05/2013 R$ 4.982,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 05/2013 1000644 24/05/2013 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 05/2013 1000645 24/05/2013 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000646 24/05/2013 R$ 1.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000647 24/05/2013 R$ 14.169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000648 24/05/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000649 24/05/2013 R$ 9.579,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000650 24/05/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000651 24/05/2013 R$ 3.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000652 24/05/2013 R$ 2.354,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000653 24/05/2013 R$ 1.386,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000654 24/05/2013 R$ 6.305,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000655 24/05/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000656 24/05/2013 R$ 12.579,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000657 24/05/2013 R$ 2.564,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000658 24/05/2013 R$ 10.500,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000659 24/05/2013 R$ 27.702,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000660 24/05/2013 R$ 22.812,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000662 24/05/2013 R$ 60.359,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000663 24/05/2013 R$ 2.938,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000664 24/05/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000665 24/05/2013 R$ 1.921,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000666 24/05/2013 R$ 1.657,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000667 24/05/2013 R$ 2.335,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000668 24/05/2013 R$ 734,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000669 24/05/2013 R$ 2.101,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000670 24/05/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000671 24/05/2013 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000672 24/05/2013 R$ 2.644,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000673 24/05/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000674 24/05/2013 R$ 10.680,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000675 24/05/2013 R$ 24.882,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000676 24/05/2013 R$ 5.900,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000677 24/05/2013 R$ 9.413,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000678 24/05/2013 R$ 3.118,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000679 24/05/2013 R$ 746,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000680 24/05/2013 R$ 978,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000681 24/05/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 1000682 24/05/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 1000683 24/05/2013 R$ 16.541,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 1000684 24/05/2013 R$ 8.933,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 1000685 24/05/2013 R$ 3.993,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 1000686 24/05/2013 R$ 1.205,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 1000687 24/05/2013 R$ 356,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 1000688 24/05/2013 R$ 4.379,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 1000689 24/05/2013 R$ 2.251,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 1000690 24/05/2013 R$ 890,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 1000691 24/05/2013 R$ 656,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 1000692 24/05/2013 R$ 1.159,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 1000693 24/05/2013 R$ 2.633,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 1000694 24/05/2013 R$ 8.948,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 1000695 24/05/2013 R$ 3.756,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 1000696 24/05/2013 R$ 180,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS MES 05/2013 1000697 24/05/2013 R$ 2.471,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1000698 24/05/2013 R$ 1.505,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1000699 24/05/2013 R$ 1.209,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE VEICCULO SPLINTER PLACA GTM-9184 DA BRASIL BOMBAS INGETORAS (GUANHÃES) ATE O CENTRO DE CORONEL FABRICIANO. 1000700 09/05/2013 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CARTUCHO DE TONER PARA BROTHER HL- 5452DN 1000701 09/05/2013 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. 1000702 15/05/2013 R$ 690,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ISTALAÇÃO E ALIZAR NAS PAREDES PARA AFIXAÇÃO DE CARTAZES NAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS. 1000703 15/05/2013 R$ 814,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA DE DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000704 15/05/2013 R$ 132,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000705 15/05/2013 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A REMANUFATURA DE DE CARTUCHOS BROTHER TN 580 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000706 15/05/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE URNAS MORTUARIA ADULTO E INFANTIL PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000707 09/05/2013 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O USO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA. 1000708 09/05/2013 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS PLACA- LCN 8873, GLB7405. 1000709 09/05/2013 R$ 735,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DO BAIRRO FIGUEIREDO ATE O CENTRO DA CIDADE.104KM 1000710 17/05/2013 R$ 5.964,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. 1000711 09/05/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. 1000712 22/05/2013 R$ 326,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO NA RETIRADA DE TERRAS E ENTULHO PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 DIAS A 30,00 REAIS O DIA. 1000713 22/05/2013 R$ 420,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, SANTA RITA E SEBASTIÃO PAULO DE ALMEIDA PERFAZENDO UM TOTAL DE 13 DIAS A 30,00 REAIS O DIA 1000714 22/05/2013 R$ 390,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO E TERRA NAS RUAS DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 DIAS A 30,00 REAIS O DIA. 1000715 22/05/2013 R$ 720,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA NAS RUAS DO CRUZEIRO E NA RUA SÃO JOSE. PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 DIAS A 30 REAIS O DIA. 1000716 22/05/2013 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000717 09/05/2013 R$ 882,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGENS DE GOVERNADOR VALADARES A DIVINOLÂNDIA, REMOÇÃO E CORTEJO PARA CEMITÉRIO LOCAL, SERVIÇOS FUNERÁRIOS. 1000718 25/05/2013 R$ 1.588,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO HORIZONTAL EM RUAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1000719 22/05/2013 R$ 752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000721 22/05/2013 R$ 367,72
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA O CARRO PLACA HFL-5728 EM USO DA EDUCAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇAO DA LICITAÇÃO 1000722 21/05/2013 R$ 87,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2013 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. 1000723 25/05/2013 R$ 8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 028, DISPENSA Nº 004 1000724 25/05/2013 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUPLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013. 1000725 22/05/2013 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADA NO CORREGO DO BANANAL. 1000726 25/05/2013 R$ 233,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS CARROS COM PLACA NXX-1270 GLB - 7905 LCN - 8873 1000727 09/05/2013 R$ 5.713,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. 1000728 09/05/2013 R$ 2.518,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000729 25/05/2013 R$ 632,60
VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE educacao. 1000730 25/05/2013 R$ 722,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. 1000731 31/05/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO MODELO 0015624 -FIAT UNO MILLE 1.0 FIRE FLEX ECONOMY 4P.DA SEC DE EDUCACAO.RENAVAM 102631 1000732 25/05/2013 R$ 463,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CAFE E ACUCAR PARA O CAFEZINHO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1000734 25/05/2013 R$ 453,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :A COMPRA DE ACUCAR E CAFE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. 1000735 25/05/2013 R$ 138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZAS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. 1000736 25/05/2013 R$ 1.054,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1000737 25/05/2013 R$ 492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1000739 25/05/2013 R$ 146,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. 1000740 25/05/2013 R$ 792,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. 1000741 25/05/2013 R$ 1.252,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. 1000743 25/05/2013 R$ 486,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. 1000744 25/05/2013 R$ 123,55
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 1000748 25/05/2013 R$ 7.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO BOBLO EQUIPADO PARA AMBULANCIA CONFORME CONVENIO 649/2012 4000199 31/05/2013 R$ 54.029,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.sec de saude NXX0444 E HMG 0892 4000245 02/05/2013 R$ 934,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000246 09/05/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE.PARTE DO MES 04/2013 4000250 10/05/2013 R$ 8.249,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000251 22/05/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4000252 23/05/2013 R$ 467,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000253 02/05/2013 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000254 02/05/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000255 02/05/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GOV VALADARES CONFORME PREGAO 017/2013 4000256 02/05/2013 R$ 1.301,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. 4000257 02/05/2013 R$ 770,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CAFE E ACUCAR PARA O CAFEZINHO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. 4000258 02/05/2013 R$ 531,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000259 02/05/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GOV VALADARES CONFORME PREGAO 017/2013 4000260 02/05/2013 R$ 1.301,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS NO MES 05/2013 4000261 02/05/2013 R$ 1.088,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS REF MES 06/2013 4000262 02/05/2013 R$ 1.088,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. 4000263 02/05/2013 R$ 3.044,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. 4000264 02/05/2013 R$ 1.086,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000265 10/05/2013 R$ 206,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS(PACIENTES) DE DIVINOLÂNDIA A GUANHAES A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE. 4000266 02/05/2013 R$ 442,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA IPATINGA PARA A SEC DE SAUDE. 4000267 02/05/2013 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS(PACIENTES) A PEÇANHA A SERVIÇO DA SAÚDE 4000268 02/05/2013 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA A BELO HORIZONTE, IPATINGA E ITABIRA A SERVIÇO DA SAÚDE. 4000269 02/05/2013 R$ 6.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000270 02/05/2013 R$ 201,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000271 02/05/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000272 09/05/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDINETE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. 4000273 02/05/2013 R$ 1.748,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. 4000274 02/05/2013 R$ 586,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. 4000275 09/05/2013 R$ 69,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000276 09/05/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000277 21/05/2013 R$ 1.001,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO. 4000278 21/05/2013 R$ 689,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 4000279 08/05/2013 R$ 11.564,56
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE saude. 4000280 09/05/2013 R$ 138,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. 4000281 09/05/2013 R$ 4.558,60
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POPULAR TIPO UNO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013. 4000282 09/05/2013 R$ 24.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POPULAR TIPO UNO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013. 4000283 09/05/2013 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000284 09/05/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS CARROS NXX-0844 - HMG-0892 - HNH - 0321 - HNN-8871 - HNN - 8873 4000285 09/05/2013 R$ 10.831,01
VALOR QUE SE EMEPNHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEICULO PALIO PLACA HMG- 0892 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 4000286 09/05/2013 R$ 1.647,46
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O REPARO NO VEICULO UNO HMG-4094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 4000287 09/05/2013 R$ 243,28
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO VEICULO DOBLO PLACA HNH-0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 4000288 09/05/2013 R$ 1.084,51
REFERE-SE A PEÇAS PARA REPAROS NO VEÍCULO DOBLO PLACA NXX0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 4000289 09/05/2013 R$ 1.215,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 4000290 09/05/2013 R$ 622,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE DINOLÂNDIA A IPATINGA NO DIA DE 29/04/13 PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 4000291 09/05/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000292 21/05/2013 R$ 3.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE SAUDE. 4000293 02/05/2013 R$ 172,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO MEDICO 50X1 PARA SEC DE SAUDE. 4000294 25/05/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 4000295 24/05/2013 R$ 27.590,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 4000296 24/05/2013 R$ 15.690,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 4000297 24/05/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 4000298 24/05/2013 R$ 3.719,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 4000299 24/05/2013 R$ 1.835,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 4000300 24/05/2013 R$ 12.654,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 4000301 24/05/2013 R$ 12.355,19
5VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 4000302 24/05/2013 R$ 1.898,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 4000303 24/05/2013 R$ 2.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 05/2013 4000304 24/05/2013 R$ 2.639,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 4000305 24/05/2013 R$ 17.372,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GV VALADARES . 4000306 22/05/2013 R$ 1.301,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000307 22/05/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE REMANUFATURA DE DE CARTUCHOS PARA A FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 4000308 15/05/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000309 22/05/2013 R$ 143,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000310 22/05/2013 R$ 143,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000311 22/05/2013 R$ 143,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000312 15/05/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000313 22/05/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000314 22/05/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEMANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA SAMSUNG SCX-5530FN 4000315 09/05/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000316 22/05/2013 R$ 1.205,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) COD. 1054 SAG: 310222071701 REFERENCIA: 05/2013. 4000317 15/05/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000318 22/05/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000319 22/05/2013 R$ 59,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO MES 05/2013 4000320 31/05/2013 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000321 25/05/2013 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O CARRO PLACA HMG-4094 4000322 27/05/2013 R$ 13,59
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CARRO UNO PLACA HMG-4094 EM USO DA SAÚDE ANTE DA HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. 4000323 21/05/2013 R$ 233,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000324 28/05/2013 R$ 73,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000325 31/05/2013 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS : PALIO PLACA HMG-0892 E UNO PLACA HMG-4094. 4000327 25/05/2013 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000328 31/05/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. 4000329 25/05/2013 R$ 192,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4000330 25/05/2013 R$ 1.957,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4000331 25/05/2013 R$ 56,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4000332 25/05/2013 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4000333 25/05/2013 R$ 33,00