Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013(TRINTA DIAS COMO PROCURADOR JURIDICO DESTA PREFEITURA) 1000391 04/04/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC DE CULTURA. 1000392 01/04/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000395 01/04/2013 R$ 517,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. 1000396 01/04/2013 R$ 44,48
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS 1000397 10/04/2013 R$ 45.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART ELETRONICA. 1000399 01/04/2013 R$ 33,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1000400 09/04/2013 R$ 81,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1000401 09/04/2013 R$ 481,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO , DRENAGEM E REDE DE ESGOTO EM RUAS DO MUNICIPIO. 1000402 05/04/2013 R$ 7.742,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO. 1000404 02/04/2013 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS (QUINZE) PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000405 05/04/2013 R$ 643,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1000406 09/04/2013 R$ 1.218,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO 1000407 08/04/2013 R$ 1.050,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1000408 08/04/2013 R$ 245,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. 1000409 02/04/2013 R$ 1.071,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1000410 09/04/2013 R$ 1.768,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMEPZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1000411 08/04/2013 R$ 131,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MAMNUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS. 1000412 08/04/2013 R$ 478,50
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS EM HORAS DE RETROESCAVADEIRA NA LIPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. 1000413 11/04/2013 R$ 6.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICO E FILMAGEM PARA USO DE AUDITORIA PARA ESTA PREFEITURA. 1000416 08/04/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS. 1000417 05/04/2013 R$ 151,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1000418 09/04/2013 R$ 1.976,77
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR 1000419 10/04/2013 R$ 335,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A CNM MES 04/2013 1000420 10/04/2013 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000421 08/04/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1000422 10/04/2013 R$ 621,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000423 11/04/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO MINAS GERAIS 1000424 10/04/2013 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000425 02/04/2013 R$ 8.349,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.SEC DE EDUCACAO. 1000426 02/04/2013 R$ 259,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE DE RECARGA DE TONNER PARA A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000427 10/04/2013 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI A 01(UMA) VIAGEM DE DIVINOLANDIA DE MINAS A GUANHÃES E NAS ESCOLAS RURAIS LEVANDO MERENDA ESCOLAR EM SEU VEICULO PLACA HCG-5894 PARA SEC.M 1000428 02/04/2013 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000429 12/04/2013 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. 1000430 10/04/2013 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000431 17/04/2013 R$ 665,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E USO PARA SERVIÇOS DA SEC OBRAS DO MUNICIPIO 1000432 10/04/2013 R$ 1.675,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000433 10/04/2013 R$ 1.716,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS(MESA, CADEIRAS, ARMARIOS )PARA A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1000434 10/04/2013 R$ 4.943,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR PROVENIENTE A PLACA INDICATIVA DO CONVENIO 430/2008 FIRMADO COM A SEGOV 1000435 10/04/2013 R$ 597,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 45 CESTAS BASICA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1000436 10/04/2013 R$ 2.783,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1000437 18/04/2013 R$ 1.792,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS E RELATORIO FOTOGRAFICO E FILMAGEM PARA USO DA AUDITORIA 1000438 10/04/2013 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1000439 10/04/2013 R$ 136,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSSAO DOS DIREITOS DE USO DE SOFTAWARE NO MES 04/2013 1000440 11/04/2013 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FREZEER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1000441 25/04/2013 R$ 765,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1000442 10/04/2013 R$ 3.450,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO MES 04/2013. 1000443 30/04/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, 1000444 09/04/2013 R$ 1.257,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1000445 10/04/2013 R$ 834,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDINETE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000446 15/04/2013 R$ 107,10
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISEÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR DO DIA 01/05 EM COMEMORAÇÃO AOS TRABALHADORES. 1000447 10/04/2013 R$ 406,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1000448 10/04/2013 R$ 133,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDINTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1000449 15/04/2013 R$ 1.304,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1000451 23/04/2013 R$ 2.747,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA NA LIPEZA E CAPINA DAS RUAS SANTANA, VISTA ALEGRE , VENRAY E ARGEMIRO CUNHA NESTE MUNICIPIO. 1000452 15/04/2013 R$ 872,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000453 16/04/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO NA BOMBA DE LAVAR OS CARROS DA PREFEITURA 1000454 15/04/2013 R$ 117,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 04 UNRNAS MORTUARIA ADUTO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000455 15/04/2013 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000456 15/04/2013 R$ 1.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE MATERIAS ESCOLARES PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. 1000457 10/04/2013 R$ 4.694,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS:VISTA ALEGRE, VENRAY, ARGEMIRIO CUNHA MENEZES E DUZINHA SOALHEIRO 1000458 15/04/2013 R$ 206,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000459 15/04/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000460 26/04/2013 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000461 26/04/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APAREHOS DE TELEFONE PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 1000462 10/04/2013 R$ 205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL A FAVOR DE EDSON BATISTA DA SILVA.(BANCO 237 AG 2462-7 C/C 551685-4 1000463 15/04/2013 R$ 293,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3.100 COPIAS EM PAPEL A4 EM PRETO E BRANCO. 1000464 11/04/2013 R$ 465,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DO ALMOCO DO DIA DOS TRABALHADORES. 1000465 15/04/2013 R$ 838,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE MOTO NSX 150 PLACA HMJ-5412 1000466 15/04/2013 R$ 292,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1000467 15/04/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO. 1000468 15/04/2013 R$ 250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2013 REFERENTE A 11 DIAS, SENDO 270,00 CADA DIÁRIA 1000469 19/04/2013 R$ 2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO DE OVOS DA PÁSCOA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1000470 13/04/2013 R$ 2.716,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 04/2013 1000471 25/04/2013 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 04/2013 1000472 25/04/2013 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000473 25/04/2013 R$ 2.370,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000474 25/04/2013 R$ 13.585,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000475 25/04/2013 R$ 734,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000476 25/04/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000477 25/04/2013 R$ 9.579,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000478 25/04/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000479 25/04/2013 R$ 3.717,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000480 25/04/2013 R$ 2.354,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000481 25/04/2013 R$ 1.386,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000482 25/04/2013 R$ 6.305,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000483 25/04/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000484 25/04/2013 R$ 12.579,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000485 25/04/2013 R$ 2.564,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000486 25/04/2013 R$ 10.455,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000487 25/04/2013 R$ 28.975,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000488 25/04/2013 R$ 21.559,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000490 25/04/2013 R$ 59.836,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000491 25/04/2013 R$ 2.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000492 25/04/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000493 25/04/2013 R$ 1.921,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000494 25/04/2013 R$ 1.657,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000495 25/04/2013 R$ 2.335,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000496 25/04/2013 R$ 734,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000497 25/04/2013 R$ 2.101,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000498 25/04/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000499 25/04/2013 R$ 3.616,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000500 25/04/2013 R$ 2.644,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000501 25/04/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000502 25/04/2013 R$ 10.935,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000503 25/04/2013 R$ 25.421,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000504 25/04/2013 R$ 5.764,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000505 25/04/2013 R$ 10.063,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000506 25/04/2013 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000507 25/04/2013 R$ 746,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000508 25/04/2013 R$ 750,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000509 25/04/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 1000510 25/04/2013 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000511 25/04/2013 R$ 500,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 1000512 25/04/2013 R$ 3.993,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 1000513 25/04/2013 R$ 569,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 1000514 25/04/2013 R$ 4.981,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 1000515 25/04/2013 R$ 2.251,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 1000516 25/04/2013 R$ 551,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 1000517 25/04/2013 R$ 656,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 1000518 25/04/2013 R$ 16.837,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 1000519 25/04/2013 R$ 9.460,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 1000520 25/04/2013 R$ 1.194,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 1000521 25/04/2013 R$ 2.794,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 1000522 25/04/2013 R$ 10.198,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 1000523 25/04/2013 R$ 3.794,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 1000524 25/04/2013 R$ 180,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 04/2013 1000525 25/04/2013 R$ 1.531,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.(LIMPEZA E CAPINA DE RUAS) 1000526 15/04/2013 R$ 897,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.(LIMPEZA DE RUAS E CAPINA) 1000527 25/04/2013 R$ 828,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.LIMPEZA E CAPINA DE RUAS) 1000528 25/04/2013 R$ 897,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.(CAPIANA E LIMPEZA DE RUAS) 1000529 25/04/2013 R$ 862,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.SEC DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR 1000530 15/04/2013 R$ 5.498,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000531 25/04/2013 R$ 253,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1000532 15/04/2013 R$ 901,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME PROCESSO 22/2013 1000533 25/04/2013 R$ 54.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA A CONFRATERNIZACAO COM AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000534 25/04/2013 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.(servicos de capina) 1000535 25/04/2013 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000536 16/04/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000537 30/04/2013 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000538 30/04/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR PARA A COMEMORACAO DO DIA DO TRANALHADOR. 1000539 15/04/2013 R$ 734,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. 1000540 15/04/2013 R$ 2.411,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA O JANTAR EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR 1000541 25/04/2013 R$ 1.139,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 04/2013 1000542 25/04/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 04/2013 1000543 25/04/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 042013 1000544 25/04/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS. 1000545 25/04/2013 R$ 423,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO 1000546 25/04/2013 R$ 191,92
VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE obras.Trator agricola 1000547 15/04/2013 R$ 43,50
VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE educacao.transporte esclar.GTM 9184 1000548 15/04/2013 R$ 624,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.(SEC DE EDUCACAO. 1000549 15/04/2013 R$ 895,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 021/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2013 1000552 22/04/2013 R$ 262,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000557 25/04/2013 R$ 2.805,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000558 25/04/2013 R$ 2.779,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. 1000559 25/04/2013 R$ 967,90
VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.HMG 4094 4000077 02/04/2013 R$ 692,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000161 05/04/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000162 03/04/2013 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000163 04/04/2013 R$ 1.051,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000164 05/04/2013 R$ 146,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO.HMG 2671 4000165 01/04/2013 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO .PLACA NXX 0844 4000166 01/04/2013 R$ 96,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO.PLACA HNH 1620 4000167 01/04/2013 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO.HNH 0321 4000168 01/04/2013 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO.NXX 0844 4000169 01/04/2013 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO,HNJ 5412 4000170 01/04/2013 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000171 10/04/2013 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000172 11/04/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000173 11/04/2013 R$ 132,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000174 11/04/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000175 11/04/2013 R$ 20,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVINOLANDIA DE MINAS Á GOVERADOR VALADARES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 4000176 02/04/2013 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4000177 02/04/2013 R$ 17.662,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000178 08/04/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000179 08/04/2013 R$ 73,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000180 11/04/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.sec de saude. 4000181 02/04/2013 R$ 12.060,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS NO MES 03/2013 4000182 10/04/2013 R$ 1.088,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS NO MES 04/2013. 4000183 10/04/2013 R$ 1.088,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000184 12/04/2013 R$ 1.395,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000185 12/04/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DO DIA 11/03/2013 AO DIA 31/03/2013 PARA A SEC DE SAUDE. 4000186 10/04/2013 R$ 8.550,90
VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE saude.HLF 5728. 4000187 03/04/2013 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.NXX 0844 4000188 03/04/2013 R$ 576,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE DA SEC DE SAUDE.HMG 0892 4000189 03/04/2013 R$ 61,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000190 14/04/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGENS DE URGENCIA PARA SAÚDE SENDO 05 A GOVERNADOR VALADARES, 01 A PEÇANHA 01 A GUANHÃES E 02 A VIRGINOPOLIS. NO VEICULO PLACA HJA- 4030 4000191 10/04/2013 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE 4000192 10/04/2013 R$ 987,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000193 17/04/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE,07 VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES EM SEU CARRO PLACA LBH-4378 4000194 10/04/2013 R$ 1.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. 4000195 10/04/2013 R$ 1.553,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. 4000196 09/04/2013 R$ 468,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 14 APARELHOS DE PRESSAO PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE SAUDE. 4000197 25/04/2013 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CESSAO DE USO DE DIREITO DE SOFTWARES NO MES 04/2013 4000200 19/04/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000201 22/04/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO CONFORME PEDIDO DE DEMISSAO. 4000202 22/04/2013 R$ 5.420,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000203 19/04/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4000204 08/04/2013 R$ 821,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVINOLÂDIA DE MINAS A VIRGINOPOLIS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE COMPRAS EM SEU CARRO PLACA- HNK- 3522 4000205 15/04/2013 R$ 70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAMPORTE DE PACIENTES PARA SAÚDE EM SEU CARRO PLACA HMD-1067. 01 VIAGEM A BELO HORIZONTE E GUANHÃES E DUAS EM GOVERNADOR VALADARES 4000206 15/04/2013 R$ 1.232,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A 16 VIAGEM DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS PARA AS ESCOLAS 2 RUI BARBOSA, 2 TITO ALVES, 2 CRECHE , 2 SANTANA , 2 CORREGOS DOS PINTOS ,2 CORREGOS MADUREIRA , 2 DA ESCOLA DOS FIGU 4000207 15/04/2013 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000208 15/04/2013 R$ 576,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000209 15/04/2013 R$ 561,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000210 15/04/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000211 15/04/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MÃO DE OBRA EM MOTO CG FAN 125 KS PLACA HIZ-7845 4000212 15/04/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000213 22/04/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000214 25/04/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000215 19/04/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000216 25/04/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000217 22/04/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 4000218 25/04/2013 R$ 26.717,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 4000219 25/04/2013 R$ 18.386,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 4000220 25/04/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 4000221 25/04/2013 R$ 3.719,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 4000222 25/04/2013 R$ 1.635,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 4000223 25/04/2013 R$ 12.853,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 4000224 25/04/2013 R$ 12.238,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 4000225 25/04/2013 R$ 1.627,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 4000226 25/04/2013 R$ 2.107,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 4000227 25/04/2013 R$ 18.649,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 4000228 25/04/2013 R$ 1.031,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. 4000229 15/04/2013 R$ 6.764,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000230 25/04/2013 R$ 59,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000231 25/04/2013 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TOKE A3 VALIDADE 1ANO PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. 4000232 25/04/2013 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000233 30/04/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000234 30/04/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000235 30/04/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000236 30/04/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4000237 10/04/2013 R$ 902,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4000238 15/04/2013 R$ 3.526,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000239 15/04/2013 R$ 308,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. 4000240 15/04/2013 R$ 2.182,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. 4000241 25/04/2013 R$ 9.103,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 04/2013 4000242 25/04/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. 4000243 10/04/2013 R$ 1.271,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO MES 04/2013(REFERENTE A 11 DIAS DO MES 04/2013) 4000244 30/04/2013 R$ 4.949,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. 4000247 20/04/2013 R$ 40,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. 4000248 22/04/2013 R$ 182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE NATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUNTECAO DA SEC DE SAUDE, 4000249 25/04/2013 R$ 129,90